Suprimento de Fundos - Liquidações e Pagamentos
Documento Hábil DH - Observação DH - Dia Emissão DH - Valor Doc - Tipo Documento Doc - Observação Emissão - Dia Item Informação 58 59
DDR COMPROMETIDA P/LIQUIDACAO (821130000) DDR UTILIZADA (821140000)
Doc - Valor Movim. Líquido - R$ (Conta Contábil) Movim. Líquido - R$ (Conta Contábil)
158459264222024SF000001 SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024 - SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICAÇÃO 15/06/2024 A 15/09/2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ 15/10/2024. PROCESSO 23349.001817/2024-45. 28/06/2024 17600 ORDEM BANCARIA 158459264222024OB000674 PAGAMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A NFS 519, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA ENERGISE INDUSTRIA, COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA, PAGO COM SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024 - SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PROCESSO 23349.001817/2024-45. 29/07/2024 82 (82,00) 82,00
158459264222024OB000731 PAGAMENTO DE FATURA DO CARTAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024 - SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PROCESSO 23349.001817/2024-45. 08/08/2024 4018 (4.018,00) 4.018,00
158459264222024OB001429 PAGAMENTO DE FATURA DO CARTAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024 - SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PROCESSO 23349.001817/2024-45. 10/10/2024 5832,15 (5.832,15) 5.832,15
Total           (9.932,15) 9.932,15
158459264222024SF000002 SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024 - SUPRIDO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXÃO. PERIODO DE APLICAÇÃO 15/06/2024 A 15/09/2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ 15/10/2024. PROCESSO 23349.001818/2024-90. 28/06/2024 17600 ORDEM BANCARIA 158459264222024OB001183 PAGAMENTO DA FATURA DO CARTAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024 - SUPRIDO: ALESSANDRO EZEQUIEL DA PAIXAO. PERIODO DE APLICACAO 15/06/2024 A 15/09/2024. PRESTACAO DE CONTAS: ATE 15/10/2024. PROCESSO 23349.001818/2024-90. 10/09/2024 1832,5 (1.832,50) 1.832,50
158459264222024OB001430 PAGAMENTO DA FATURA DO CARTAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024 - SUPRIDO: ALESSANDRO EZEQUIEL DA PAIXAO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO. PERIODO DE APLICACAO 15/06/2024 A 15/09/2024. PRESTACAO DE CONTAS: ATE 15/10/2024. PROCESSO 23349.001818/2024-90. VENCIMENTO 10/10/2024. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 2.985,95. 10/10/2024 1695,95 (1.695,95) 1.695,95
158459264222024OB001431 PAGAMENTO DA FATURA DO CARTAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024 - SUPRIDO: ALESSANDRO EZEQUIEL DA PAIXAO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO. PERIODO DE APLICACAO 15/06/2024 A 15/09/2024. PRESTACAO DE CONTAS: ATE 15/10/2024. PROCESSO 23349.001818/2024-90. VENCIMENTO 10/10/2024. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 2.985,95. 10/10/2024 1290 (1.290,00) 1.290,00
Total           (4.818,45) 4.818,45
158459264222024SF000003 SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 03/2024 PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE DESPESAS RELACIONADAS AO PROJETO FOCO DO EDITAL Nº 118/2023. SERVIDORES BENEFICIADOS: MARCIONE E KENNEDY. SUPRIDO: DIRETOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXÃO - PERÍODO DE APLICAÇÃO 25/09/24 A 25/10/2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ 25/11/2024. 26/09/2024 7900,88 ORDEM BANCARIA 158459264222024OB001767 PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO 10/11/2024, REFERENTE DESPESAS PAGAS COM O CARTAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 03/2024 NO MES 10/2024. SERVIDOR SUPRIDO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PERIODO DE EXECUCAO 25/09/24 A 25/10/2024. PRESTACAO DE CONTAS ATE 25/11/2024. PROCESSO 23349.003611/2024-50. 11/11/2024 4996,1 (4.996,10) 4.996,10
Total           (4.996,10) 4.996,10
158459264222024SF000004 SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2024 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, SEMPRE NA MODALIDADE CRÉDITO, RELACIONADAS ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSUMO, COM PRÉVIOS EMPENHOS NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ELEMENTOS DE DESPESA ESPECÍFICO E DE ACORDO COM OS LIMITES INDICADOS NA PORTARIA Nº 05/2024 - ASTEC/REIT DE 24/06/2024. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERÍODO DE APLICAÇÃO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ 24/12/24. 27/09/2024 25000 ORDEM BANCARIA 158459264222024OB001766 PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO 10/11/2024, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2024. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. PROCESSO 23349.003682/2024-52. 11/11/2024 2977,67 (2.977,67) 2.977,67
158459264222024OB001779 RETENCAO DE ISS SOBRE A NFS 2228 DA EMPRESA PEDRO JORDELINO DA SILVA LTDA, CONFORME LC 341/2021 ARAQUARI -SC, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2024 - SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. 11/11/2024 55,25 (55,25) 55,25
158459264222024OB001780 RETENCAO DE ISS SOBRE A NFS 714 DA EMPRESA LIZANDRA LEMOS DE MENEZES MOTOBOMBA, CONFORME LC 341/2021 ARAQUARI -SC, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2024 - SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. 11/11/2024 28,08 (28,08) 28,08
158459264222024OB001912 PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO 10/12/2024, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2024, DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. PROCESSO 23349.003682/2024-52. 09/12/2024 752,24 (752,24) 752,24
158459264222024OB001913 PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO 10/12/2024, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2024, DESPESA COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. PROCESSO 23349.003682/2024-52. 09/12/2024 2400 (2.400,00) 2.400,00
Total           (6.213,24) 6.213,24
158459264222024SF000005 SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 05/2024 - SUPRIDO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXÃO. PERÍODO DE APLICAÇÃO 12/11/2024 A 29/11/2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ 20/12/2024. PROCESSO 23349.004410/2024-70. 12/11/2024 15000 ORDEM BANCARIA 158459264222024OB001916 PAGAMENTO FATURA VENCIMENTO 10/12/2024. SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2024. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTAO CORPORATIVO PELO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO - PERIODO DE EXECUCAO: 12/11/2024 ATE 29/11/2024. PRESTACAO DE CONTAS: 20/12/2024. PROCESSO 23349.004410/2024-70. 10/12/2024 1656,8 (1.656,80) 1.656,80
158459264222024OB001917 PAGAMENTO FATURA VENCIMENTO 10/12/2024. SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2024. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTAO CORPORATIVO PELO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO - PERIODO DE EXECUCAO: 12/11/2024 ATE 29/11/2024. PRESTACAO DE CONTAS: 20/12/2024. PROCESSO 23349.004410/2024-70. 10/12/2024 2866 (2.866,00) 2.866,00
Total           (4.522,80) 4.522,80
158459264222025SF000001 EMISSÃO DE DOCUMENTO HÁBIL SF PARA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2025, PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS QUÍMICOS NO CAMPUS ARAQUARI, AO SERVIDOR TIAGO JONES BACK, CPF N. 007.275.089-89, PROCESSO N. 23349.000357/2025-19, PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/02 A 12/02/2025. PRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ 17/02/2025. 06/02/2025 10000 ORDEM BANCARIA 158459264222025OB000140 PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO 10/03/2025 REFERENTE A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2025, PARA AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS QUIMICOS NO CAMPUS ARAQUARI, AO SERVIDOR TIAGO JONES BACK, CPF N. 007.275.089-89, PROCESSO N. 23349.000357/2025-19, PERIODO DE APLICACAO: 05/02 A 12/02/2025. PRESTACAO DE CONTAS: ATE 17/02/2025. 10/03/2025 9363,9 (9.363,90) 9.363,90
158459264222025OB000143 RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 17278 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS QUIMICOS NO CAMPUS ARAQUARI, SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2025, SUPRIDO TIAGO JONES BACK, CPF N. 007.275.089-89, PROCESSO N. 23349.000357/2025-19, PERIODO DE APLICACAO: 05/02 A 12/02/2025. PRESTACAO DE CONTAS: ATE 17/02/2025. 10/03/2025 31,98 (31,98) 31,98
158459264222025OB000144 RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 17279 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS QUIMICOS NO CAMPUS ARAQUARI, SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2025, SUPRIDO TIAGO JONES BACK, CPF N. 007.275.089-89, PROCESSO N. 23349.000357/2025-19, PERIODO DE APLICACAO: 05/02 A 12/02/2025. PRESTACAO DE CONTAS: ATE 17/02/2025. 10/03/2025 42,9 (42,90) 42,90
158459264222025OB000145 RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 17280 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS QUIMICOS NO CAMPUS ARAQUARI, SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2025, SUPRIDO TIAGO JONES BACK, CPF N. 007.275.089-89, PROCESSO N. 23349.000357/2025-19, PERIODO DE APLICACAO: 05/02 A 12/02/2025. PRESTACAO DE CONTAS: ATE 17/02/2025. 10/03/2025 60,06 (60,06) 60,06
158459264222025OB000146 RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 17281 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS QUIMICOS NO CAMPUS ARAQUARI, SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2025, SUPRIDO TIAGO JONES BACK, CPF N. 007.275.089-89, PROCESSO N. 23349.000357/2025-19, PERIODO DE APLICACAO: 05/02 A 12/02/2025. PRESTACAO DE CONTAS: ATE 17/02/2025. 10/03/2025 56,16 (56,16) 56,16
Total           (9.555,00) 9.555,00
158459264222025SF000003 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTÃO CORPORATIVO. SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PROCESSO: 23349.003682/2024-52. 07/03/2025 10000 ORDEM BANCARIA 158459264222025OB000141 PAGTO DE FATURA COM ENCARGOS (VCTO 10/01/25) REFERENTE AOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 04/2024 E 03/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. PROCESSO 23349.003682/2024-52. 10/03/2025 6981,71 (6.981,71) 6.981,71
158459264222025OB000147 PAGTO DE ISS COM ENCARGOS (VCTO 10/12/24) RETIDO S/ NFS REFERENTES AOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 04/2024 E 03/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. PROCESSO 23349.003682/2024-52. 10/03/2025 175,26 (175,26) 175,26
Total           (7.156,97) 7.156,97
158459264222025SF000004 SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTÃO CORPORATIVO DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXÃO. PROCESSO N. 23349.004410/2024-70. 07/03/2025 2000 ORDEM BANCARIA 158459264222025OB000142 PAGTO DE FATURA COM ENCARGOS (VCTO 10/01/25) REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO N. 23349.004410/2024-70. 10/03/2025 1102,09 (1.102,09) 1.102,09
Total           (1.102,09) 1.102,09
158459264222025SF000005 SUPRIMENTO DE FUNDOS N 05/2025 PARA APLICACAO NO PAGAMENTO DE DESPESAS DO TIPO MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS PESSOA JURIDICA. ATRAVES DE CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE CREDITO, EM NOME DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PERIODO DE APLICAÇÃO: DE 07/03/2025 A 20/05/2025. 07/03/2025 30000 ORDEM BANCARIA 158459264222025OB000274 PAGAMENTO FATURA VENC. 10/04/25 REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS N 05/2025 PARA APLICACAO NO PAGAMENTO DE DESPESAS DO TIPO SERVICOS PESSOA JURIDICA, ATRAVES DE CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE CREDITO, EM NOME DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PERIODO DE APLICACAO: DE 07/03/2025 A 20/05/2025. PROCESSO 23349.000807/2025-73. 08/04/2025 2230 (2.230,00) 2.230,00
158459264222025OB000275 PAGAMENTO FATURA VENC. 10/04/25 REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS N 05/2025 PARA APLICACAO NO PAGAMENTO DE DESPESAS DO TIPO MATERIAL DE CONSUMO, ATRAVES DE CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE CREDITO, EM NOME DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PERIODO DE APLICACAO: DE 07/03/2025 A 20/05/2025. PROCESSO 23349.000807/2025-73. DEDUZIDO R$ 5,38 REF. ESTORNO DE VALOR INDEVIDO COBRADO NA FATURA ANTERIOR. 08/04/2025 544,52 (544,52) 544,52
158459264222025OB000378 PAGAMENTO DA FATURA VENC. 10/05/25 REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS N 05/2025, POR MEIO DE CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE CREDITO, EM NOME DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PERIODO DE APLICACAO: DE 07/03/2025 A 20/05/2025. PROCESSO 23349.000807/2025-73. 12/05/2025 1997,7 (3.995,40) 3.995,40
158459264222025OB000493 PAGAMENTO DA FATURA VENC. 10/06/25 REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS N 05/2025, POR MEIO DE CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE CREDITO, EM NOME DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO 23349.000807/2025-73. 11/06/2025 3667,9 (3.667,90) 3.667,90
Total           (10.437,82) 10.437,82
158459264222025SF000006 EMISSÃO DE DOCUMENTO HÁBIL SF PARA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, COM O CARTÃO CORPORATIVO DO SERVIDOR SUPRIDO JOAO RICARDO TECHIO (CPF 047.419.169-95). PROCESSO N. 23349.000714/2025-49. PRAZO DE APLICAÇÃO: 27/02/2025 A 27/05/2025. PRESTAÇÃO DE CONTAS: 28/05/2025 A 28/05/2025. 27/02/2025 30000 ORDEM BANCARIA 158459264222025OB000276 PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO 10/04/25 REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, COM O CARTAO CORPORATIVO DO SERVIDOR SUPRIDO JOAO RICARDO TECHIO (CPF 047.419.169-95). PROCESSO N. 23349.000714/2025-49. PRAZO DE APLICACAO: 27/02/2025 A 27/05/2025. PRESTACAO DE CONTAS: 28/05/2025 A 28/05/2025. 08/04/2025 1205 (1.205,00) 1.205,00
158459264222025OB000379 PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO 10/05/25 REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, COM O CARTAO CORPORATIVO DO SERVIDOR SUPRIDO JOAO RICARDO TECHIO (CPF 047.419.169-95). PROCESSO N. 23349.000714/2025-49. PRAZO DE APLICACAO: 27/02/2025 A 27/05/2025. PRESTACAO DE CONTAS: 28/05/2025 A 28/05/2025. 12/05/2025 179,9 (179,90) 179,90
158459264222025OB000492 PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO 10/06/25 REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, COM O CARTAO CORPORATIVO DO SERVIDOR SUPRIDO JOAO RICARDO TECHIO (CPF 047.419.169-95). PROCESSO N. 23349.000714/2025-49. 11/06/2025 357,1 (357,10) 357,10
Total           (1.742,00) 1.742,00
158459264222025SF000007 SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 06/2025 PARA USO DO CARTÃO CORPORATIVO NO ÂMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIAMENTE ENCAMINHADAS AO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXÃO E AUTORIZADAS PELA DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. 27/05/2025 6272,56 ORDEM BANCARIA 158459264222025OB001059 PGTO DE FATURA COM ENCARGOS (VCTO 10/07/25). REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2025. SERVIDOR SUPRIDO: ALESSANDRO. PROCESSO 23349.002306/2025-21. 08/07/2025 634,12 (634,12) 634,12
Total           (634,12) 634,12
158459264222025SF000008 SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 08/2025 PARA USO DO CARTÃO CORPORATIVO NO ÂMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS  AUTORIZADAS PELA DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. 26/06/2025 30000 ORDEM BANCARIA 158459264222025OB001399 PAGAMENTO DE FATURA REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 08-2025. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PROCESSO 23349.002280/2025-11. 08/08/2025 2669,4 (2.669,40) 2.669,40
158459264222025OB001842 PAGTO DE FATURA REFERENTE AO SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 08/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 24/06/25 A 19/09/25. PRESTACAO DE CONTAS DE 22/09/25 ATE 17/10/25. PROCESSO 23349.002280/2025-11. 08/09/2025 4607,57 (4.607,57) 4.607,57
158459264222025OB001865 PAGTO DE ISS RETIDO S/ NF 899 LIZANDRA LEMOS DE MENEZES MOTOBOMBA - SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 08/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 24/06/25 A 19/09/25. PRESTACAO DE CONTAS DE 22/09/25 ATE 17/10/25. PROCESSO 23349.002280/2025-11. 11/09/2025 33,56 (33,56) 33,56
158459264222025OB001866 PAGTO DE ISS RETIDO S/ NF 274 POWER INSTALACOES LTDA - SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 08/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 24/06/25 A 19/09/25. PRESTACAO DE CONTAS DE 22/09/25 ATE 17/10/25. PROCESSO 23349.002280/2025-11. 11/09/2025 34 (34,00) 34,00
158459264222025OB001957 PAGTO DE FATURA REFERENTE AO SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 08/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 24/06/25 A 19/09/25. PRESTACAO DE CONTAS DE 22/09/25 ATE 17/10/25. PROCESSO 23349.002280/2025-11. 10/10/2025 5279,06 (10.558,12) 10.558,12
158459264222025OB001958 PAGTO DE ISS RETIDO S/ NF 914 LIZANDRA LEMOS DE MENEZES MOTOBOMBA LTDA - SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 08/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 24/06/25 A 19/09/25. PRESTACAO DE CONTAS DE 22/09/25 ATE 17/10/25. PROCESSO 23349.002280/2025-11. 10/10/2025 38,34 (38,34) 38,34
Total           (17.940,99) 17.940,99
158459264222025SF000009 SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 09/2025 PARA USO DO CARTÃO CORPORATIVO NO ÂMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS  AUTORIZADAS PELA DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. SUPRIDO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXÃO. PROCESSO: 23349.004359/2025-87. 17/10/2025 25000 ORDEM BANCARIA 158459264222025OB002983 PAGTO DE FATURA REFERENTE AO SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 09/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM MERCADORIAS E SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: ALESSANDRO E. DA PAIXAO. PROCESSO 23349.004359/2025-87. 09/12/2025 9922,5 (19.845,00) 19.845,00
158459264222025OB002990 PAGTO DE ISS RETIDO S/ NF 2690 PEDRO JORDELINO DA SILVA LTDA - SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 09/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: ALESSANDRO E. DA PAIXAO. PROCESSO 23349.004359/2025-87. 10/12/2025 96,5 (96,50) 96,50
158459264222025OB002991 PAGTO DE ISS RETIDO S/ NF 2700 PEDRO JORDELINO DA SILVA LTDA - SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 09/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: ALESSANDRO E. DA PAIXAO. PROCESSO 23349.004359/2025-87. 10/12/2025 122,5 (122,50) 122,50
Total           (20.064,00) 20.064,00
Total                 (99.115,73) 99.115,73