Saldos de Empenhos do Exercício - Conta Contábil
Natureza Despesa Natureza Despesa Detalhada NE CCor NE CCor - Descrição NE CCor - Favorecido Conta Contábil 622920101 622920103 622920104
= EMPENHOS A LIQUIDAR = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR = EMPENHOS PAGOS
NE CCor - Valor Saldo - R$ (Conta Contábil) Saldo - R$ (Conta Contábil) Saldo - R$ (Conta Contábil)
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414 DIARIAS NO PAIS 158459264222025NE000015 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL CIVIL PARA O EXERCICIO DE 2025. NAO SE APLICA N. 1/2025. PROCESSO N. 23349.000225/2025-97. SOLICITANTE: DENISE MARTINS, CF. MEMO ELETRONICO N. 1/2025 - CAMP/ARAQ. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 0,00 0,00    
158459264222025NE000026 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL CIVIL PARA O EXERCICIO DE 2025. NAO SE APLICA N. 1/2025. PROCESSO N. 23349.000225/2025-97. SOLICITANTE: DENISE MARTINS, CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 1/2025 - CAMP/ARAQ. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 40.000,00 5.618,22 144,55 34.237,23
158459264222025NE000057 EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE DIARIAS E PASSAGENS COM RECURSOS DO PPGPSA - PROGRAMA DE POS GRADUACAO EM SANIDADE ANIMAL, NO AMBITO DO IFC CAMPUS ARAQUARI, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. NAO SE APLICA Nº 03/2025. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 18.000,00 424,88 0,00 17.575,12
158459264222025NE000119 CAPACITACAO DE SERVIDORES. EDITAL N 8/2025 - GAB ARAQ. EDITAL PARA APOIO A PARTICIPACAO EM EVENTOS DE CAPACITACAO DE CURTA DURACAO NO ANO DE 2025. PROCESSO N 23349.002773/2025-51. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 40.000,00 5.726,14 0,00 34.273,86
158459264222025NE000121 NAO SE APLICA Nº 06/2025 PARA PAGAMENTOS DE DIARIAS E PASSAGENS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM TECNOLOGIA E AMBIENTE - PPGTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO: 23349.002819/2025-32. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 10.000,00 4.184,24 0,00 5.815,76
Total         15.953,48 144,55 91.901,97
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 158459264222025NE000012 DETALHAMENTO PARA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL PARA ESTUDANTES CLASSIFICADOS NO EDITAL 04/2024. PROCESSO 23349.002424/2024-59. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 10.900,00 0,00 0,00 10.900,00
158459264222025NE000013 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, EDITAL 52/2024 - PAE - PROGRAMA DE AUXILIOS ESTUDANTIS. PROCESSO NAO SE APLICA N° 19/2024 PROCESSO 23349.004180/2024-49. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
158459264222025NE000036 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIOS ESTUDANTIL PARA ESTUDANTES CLASSIFICADOS NO EDITAL 04/2024. PROCESSO 23349.002424/2024-59. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00
158459264222025NE000037 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, EDITAL 52/2024 - PAE - PROGRAMA DE AUXILIO ESTUDANTIL. PROCESSO NAO SE APLICA N° 19/2024 PROCESSO 23349.004180/2024-49. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
158459264222025NE000055 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES PARA ATENDER AS DESPESAS DO EDITAL 11/2025 DO PROGRAMA DE AUXILIOS ESTUDANTIS - PAE - NO AMBITO DO IFC CAMPUS ARAQUARI. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 85.000,00 17.000,00 8.500,00 59.500,00
158459264222025NE000063 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA PARA GRADUACAO E PARA O ENSINO MEDIO INTEGRADO NO AMBITO DO EDITAL N. 09/2024 GAB/ARAQ, DO IFC ARAQUARI PARA O EXERCICIO DE 2025. PROC. 23349.0024368/2024-97. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 52.800,00 6.600,00 6.600,00 39.600,00
158459264222025NE000064 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA PARA ESTUDANTES DA GRADUACAO NO AMBITO DO EDITAL N. 60/2024 - ASSEG/GABI DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001356/2025-91. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 35.700,00 7.396,66 0,00 28.303,34
158459264222025NE000065 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE PROJETOS DE EXTENSAO REFERENTE AO EDITAL GAB/ARAQ 05/2024 PARA ESTUDANTES DO ENSINO TECNICO INTEGRADO AO ENSINO MEDIO E ENSINO SUPERIOR DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.003431/2024-78. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 23.200,00 5.800,00 2.900,00 14.500,00
158459264222025NE000071 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO COMO INCENTIVO A PARTICIPACAO DE ESTUDANTES EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS DE NATUREZA ACADEMICA, CIENTIFICA, TECNOLOGICA, CULTURAL E ESPORTIVA, REF. AO EDIAL 30-2025 ASSEG-GAB, PARA ATENDER AO INTERESSE DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO 23349.002207/2025-40. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 45.000,00 7.638,58 200,00 37.161,42
158459264222025NE000077 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO PROGRAMA DE AUXILIOS ESTUDANTIS. EDITAL PAE 12/2025 - ASSEG/GAB. PROCESSO 23349.002335/2025-93. FISCAIS: CF. PORTARIA 21/2025 - GAB/ARAQ E PORTARIA 73/2025 - GAB/ARAQ. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 0,00 0,00    
158459264222025NE000087 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO PROGRAMA DE AUXILIOS ESTUDANTIS. EDITAL PAE 12/2025 - ASSEG/GAB. PROCESSO 23349.002335/2025-93. FISCAIS: CF. PORTARIA 21/2025 - GAB/ARAQ E PORTARIA 73/2025 - GAB/ARAQ. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 431.800,00 92.100,00 43.650,00 296.050,00
158459264222025NE000088 DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS ESTUDANTES CONTEMPLADOS COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO EDITAL Nº 21/2025 - NO AMBITO DO IFC ARAQUARI. PROCESSO 23349.002455/2025-91. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 13.878,00 450,00 0,00 13.428,00
158459264222025NE000109 DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA EMPENHO PARA O EDITAL 02/2025 - 30082024. PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 19.100,00 6.000,00 3.000,00 10.100,00
158459264222025NE000110 EMPENHO PARA O EDITAL N. 01/2025 - GAB/ARAQ, PARA SELECAO INTERNA DE PROJETOS DE ENSINO PARA EXECUCAO E COMPOSICAO DE CADASTRO DE RESERVA PARA BOLSAS PARA O ANO DE 2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001294/2025-18. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 24.500,00 17.900,00 1.100,00 5.500,00
158459264222025NE000112 DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA EMPENHO PARA ASSISTENCIA - AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO DE ESTUDANTES NOS JOGOS INTERNOS DO IFC - JIFC. CF. MEMORANDO 41-2025 DG-ARA. PARCELA UNICA DE 140 REAIS PARA 60 ESTUDANTES. NAO SE APLICA 5/2025. PROCESSO 23349.002566/2025-05. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 8.400,00 280,00 0,00 8.120,00
158459264222025NE000120 EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O CENTRO DE CUSTOS STRICTU SENSU RELATIVO AO EDITAL 35/2025 - ASSEG/GAB, DO CURSO PPGTA - SEIS MIL REAIS - PPGSA - TRES MIL REAIS - CF. MEMORANDO ELETRONICO 25/2025 - PROEPI. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA APRESENTACAO DE TRABALHOS. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 9.000,00 3.754,30 2.850,00 2.395,70
158459264222025NE000175 EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O EDITAL 51/2025 - ASSEG/GAB. AUXILIO A APRESENTACAO E PUBLICACAO DE TRABALHOS OU ARTIGOS EM EVENTOS CIENTIFICOS POR ESTUDANTES DO IFC - CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.003219/2025-91. COMISSAO DESIGNADA PELA PORTARIA N. 269/2025 - GAB/ARAQ. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 4.677,90 3.077,90 0,00 1.600,00
158459264222025NE000176 NAO SE APLICA N. 09/2025. PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA PARTICIPACAO NO VIII SEMINARIO DA EDUCACAO PROFISSIONAL TECNICA INTEGRADA AO ENSINO MEDIO DO IFC. SETOR REQUISITANTE: DEPE. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 39/2025 - DEPE/ARA. PROCESSO N. 23349.004196/2025-32. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
158459264222025NE000189 NAO SE APLICA 10/2025. CONTROLE DE PAGAMENTO DOS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O EDITAL 64/2025 - ASSEG/GABI. PAE (PROGRAMA DE AUXILIOS ESTUDANTIS) NO AMBITO DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO: 23349.004303/2025-22. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 181.650,00 76.450,00 38.600,00 66.600,00
158459264222025NE000190 NAO SE APLICA 11/2025. EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS ESTUDANTES CONTEMPLADOS COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA. EDITAL N. 62/2025 - ASSEG/GABI NO AMBITO DO IFC ARAQUARI. PROCESSO: 23349.004305/2025-11. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 21.745,35 0,00 0,00 21.745,35
158459264222025NE000191 NAO SE APLICA 12/2025. EDITAL 06/2025 - GAB/ARAQ. SELECAO DE PROJETOS DE MONITORIA PARA OS CURSOS TECNICOS DO IFC - CAMPUS ARAQUARI, COM O FIM DE POSTERIOR DISTRIBUICAO DE COTAS DE BOLSAS DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA PARA O ANO DE 2025. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 6.400,00 2.116,12 0,00 4.283,88
Total         246.563,56 107.400,00 632.987,69
MATERIAL DE CONSUMO 33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 158459264222025NE000186 ADESAO INTERNA N. 156/2025 - PREGAO ELETRONICO Nº 90093/2024. OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FROTA DE VEICULOS PARA A REITORIA E CAMPI ARAQUARI, BRUSQUE, CONCORDIA, RIO DO SUL, SANTA ROSA DO SUL, SAO FRANCISCO DO SUL E VIDEIRA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. GERENCIADO PELA REITORIA DO IFC. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23349.003892/2025-21. CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S.A. 3.435,00 3.435,00    
33903004 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 158459264222025NE000060 EMPENHO PARA NITROGENIO LIQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ESCOLA FAZENDA DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO N. 90463/2024. ADESAO INTERNA N. 89/2024. PROCESSO SIPAC N. 23349.002763/2024-35. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: ARISTILIANO B. B. / DANIEL KRAMER S. CF. MEMO ELETRONICO N. 8/2025 - CAMP/ARAQ. AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA 2.445,00 1.988,60 0,00 456,40
158459264222025NE000161 EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. ADESAO INTERNA Nº 165/2025 - PREGAO ELETRONICO Nº 90392/2025. PROCESSO: 23349.003961/2025-05. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E TIAGO J. B. NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 9.994,00 9.994,00    
33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 158459264222025NE000034 EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO CAMP/ARAQ N. 63/2024. PREGAO ELETRONICO N. 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: ARISTILIANO / CRISTIANO. MEMO N. 05/2025 CAMP/ARAQ. MIX COMERCIO EM GERAL LTDA 31.486,26 0,00 0,00 31.486,26
158459264222025NE000035 EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO CAMP/ARAQ N. 53/2024. PREGAO ELETRONICO N. 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: ARISTILIANO / CRISTIANO. MEMO N. 05/2025 CAMP/ARAQ. NORSKPAR COMERCIAL LTDA 50.504,60 10.112,65 0,00 35.471,95
158459264222025NE000200 EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA N. 211/2025. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90274/2024. PROCESSO N. 23349.004413/2025-94. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E CRISTIANO T. NUTRIWEST NUTRICAO ANIMAL LTDA 3.745,32 3.745,32    
158459264222025NE000201 EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA N. 211/2025. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90274/2024. PROCESSO N. 23349.004413/2025-94. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E CRISTIANO T. MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA 9.494,40 9.494,40    
158459264222025NE000202 EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA N. 211/2025. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90274/2024. PROCESSO N. 23349.004413/2025-94. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E CRISTIANO T. ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA 32.508,00 32.508,00    
33903011 MATERIAL QUIMICO 158459264222025NE000028 SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO N. 23349.004410/2024 -70. ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO 1.068,28     888,38
158459264222025NE000045 EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 3.052,40 785,00 0,00 1.375,00
158459264222025NE000049 EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA 3.356,50 0,00 0,00 380,00
158459264222025NE000050 EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA 1.390,00 0,00 0,00 1.390,00
158459264222025NE000051 EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. CULTIVALI COMERCIO LTDA 751,70 0,00 0,00 751,70
158459264222025NE000160 EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. ADESAO INTERNA Nº 165/2025 - PREGAO ELETRONICO Nº 90392/2025. PROCESSO: 23349.003961/2025-05. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E TIAGO J. B. P R A AGRONEGOCIOS LTDA 6.590,00 0,00 385,52 1.764,48
158459264222025NE000164 EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. ADESAO INTERNA Nº 165/2025 - PREGAO ELETRONICO Nº 90392/2025. PROCESSO: 23349.003961/2025-05. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E TIAGO J. B. MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA 3.157,80 0,00 69,47 3.088,33
33903012 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO 158459264222025NE000035 EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO CAMP/ARAQ N. 53/2024. PREGAO ELETRONICO N. 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: ARISTILIANO / CRISTIANO. MEMO N. 05/2025 CAMP/ARAQ. NORSKPAR COMERCIAL LTDA 50.504,60 4.920,00    
158459264222025NE000038 EMPENHO PARA AQUISICAO DE CAVACO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO IFC ARAQUARI. CONTRATO CAMP/ARAQ N. 53/2024. PREGAO ELETRONICO N. 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: BRUNO / TIAGO. CF. MEMO 7/2025 - CAMP/ARAQ. NORSKPAR COMERCIAL LTDA 4.920,00 0,00 0,00 4.920,00
158459264222025NE000165 EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA N. 159/2025. PREGAO ELETRONICO N. 90275/2025. PROCESSO N. 23349.003920/2025-19. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E TIAGO J. B. AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA 1.145,00 1.145,00    
33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 158459264222025NE000042 EMPENHO DE PAPEL PARA IMPRESSAO. CONTRATO 162/2023. CF. MEMO 09/2025 CPALM/ARA. SETOR REQUISITANTE: CTI. FISCAL: CARINA. FAVORECIDO A4 DIGITAL PRINT LTDA 09.285.968/0001-86. PROC. 23349.003729/2023-05. A4 DIGITAL PRINT LTDA 15.775,00 3.155,00 0,00 12.620,00
158459264222025NE000215 EMPENHO DE PAPEL PARA IMPRESSAO. CONTRATO 162/2023. CF. MEMO 57/2025 CSP-ARA. SETOR REQUISITANTE: CTI. FISCAL: CARINA. FAVORECIDO A4 DIGITAL PRINT LTDA 09.285.968/0001-86. PROC. 23349.003729/2023-05. A4 DIGITAL PRINT LTDA 3.155,00 3.155,00    
33903017 MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO 158459264222025NE000028 SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO N. 23349.004410/2024 -70. ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO 1.068,28     179,90
158459264222025NE000145 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA DE LICITACAO N 90161/2024. PROCESSO: 23349.004482/2024-17. FISCAIS: ADAMO D. B. E HARRY E. M. 49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO 198,00 0,00 0,00 198,00
158459264222025NE000146 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA DE LICITACAO N 90161/2024. PROCESSO: 23349.004482/2024-17. FISCAIS: ADAMO D. B. E HARRY E. M. 52.896.290 DAVI VELLOZO DE OLIVEIRA 1.590,00 0,00 0,00 1.590,00
158459264222025NE000147 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA DE LICITACAO N 90161/2024. PROCESSO: 23349.004482/2024-17. FISCAIS: ADAMO D. B. E HARRY E. M. EMPORIUM FOR HOME LTDA 798,50 0,00 0,00 798,50
158459264222025NE000148 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA DE LICITACAO N 90161/2024. PROCESSO: 23349.004482/2024-17. FISCAIS: ADAMO D. B. E HARRY E. M. FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 688,00 0,00 0,00 688,00
158459264222025NE000149 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA DE LICITACAO N 90161/2024. PROCESSO: 23349.004482/2024-17. FISCAIS: ADAMO D. B. E HARRY E. M. 51.165.735 FRANCIELI DA SILVA MAURO PINTO 1.990,31 0,00 0,00 1.726,31
158459264222025NE000150 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA DE LICITACAO N 90161/2024. PROCESSO: 23349.004482/2024-17. FISCAIS: ADAMO D. B. E HARRY E. M. LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 5.096,50 0,00 0,00 5.096,50
33903018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO 158459264222025NE000079 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 140/2023. REQUISITANTE: CPCC. CF. MEMO ELET. 33/2025 - CPALM/ARA. FISCAIS: RAQUEL DE S. L DE. O. E LAURO M. DE. QUADROS. HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1.548,03 0,00 0,00 1.513,03
158459264222025NE000080 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 140/2023. REQUISITANTE: CPCC. CF. MEMO ELET. 33/2025 - CPALM/ARA. FISCAIS: RAQUEL DE S. L DE. O. E LAURO M. DE. QUADROS. ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA 689,84 0,00 0,00 689,84
158459264222025NE000083 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 140/2023. REQUISITANTE: CPCC. CF. MEMO ELET. 33/2025 - CPALM/ARA. FISCAIS: RAQUEL DE S. L DE. O. E LAURO M. DE. QUADROS. PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279,00 0,00 0,00 279,00
158459264222025NE000086 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 140/2023. REQUISITANTE: CPCC. CF. MEMO ELET. 33/2025 - CPALM/ARA. FISCAIS: RAQUEL DE S. L DE. O. E LAURO M. DE. QUADROS. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2.109,15 67,62 0,00 1.350,40
158459264222025NE000151 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E HOSPITALARES, GERENCIADO PELA CAMPUS CONCORDIA. ADESAO INTERNA Nº 140/2025. PREGAO ELETRONICO SRP N° 90037/2024. PROCESSO: 23349.003426/2025-46. SETOR REQUISITANTE: CENTRO DE PRATICAS CLINICAS E CIRURGICAS VETERINARIAS.  FISCAIS: LIDIANE S. E CARLIZE L. VET MINAS PRODUTOS E SERVICOS AGROVETERINARIOS LTDA 2.671,00 0,00 0,00 2.671,00
158459264222025NE000160 EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. ADESAO INTERNA Nº 165/2025 - PREGAO ELETRONICO Nº 90392/2025. PROCESSO: 23349.003961/2025-05. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E TIAGO J. B. P R A AGRONEGOCIOS LTDA 6.590,00 0,00 0,00 4.440,00
158459264222025NE000218 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E HOSPITALARES PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI, COM RECURSO DO PPGTA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 52/2025 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 140/2025 - PREGAO ELETRONICO SRP N° 90037/2024. PROCESSO: 23349.003426/2025-46. FISCAL: ARISTILIANO B.B. GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 635,00 635,00    
158459264222025NE000219 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E HOSPITALARES PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI, COM RECURSO DO PPGTA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 52/2025 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 140/2025 - PREGAO ELETRONICO SRP N° 90037/2024. PROCESSO: 23349.003426/2025-46. FISCAL: ARISTILIANO B.B. FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 225,78 225,78    
158459264222025NE000220 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E HOSPITALARES PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI, COM RECURSO DO PPGTA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 52/2025 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 140/2025 - PREGAO ELETRONICO SRP N° 90037/2024. PROCESSO: 23349.003426/2025-46. FISCAL: ARISTILIANO B.B. ALC MORAES COMERCIAL LTDA. 233,90 201,64    
158459264222025NE000221 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E HOSPITALARES PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI, COM RECURSO DO PPGTA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 52/2025 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 140/2025 - PREGAO ELETRONICO SRP N° 90037/2024. PROCESSO: 23349.003426/2025-46. FISCAL: ARISTILIANO B.B. APLICAPET 39724032 PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTD 37,62 37,62    
158459264222025NE000222 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E HOSPITALARES PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI, COM RECURSO DO PPGTA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 52/2025 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 140/2025 - PREGAO ELETRONICO SRP N° 90037/2024. PROCESSO: 23349.003426/2025-46. FISCAL: ARISTILIANO B.B. FARMACIA DO CAMPO LTDA 128,62 128,62    
158459264222025NE000224 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E HOSPITALARES PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI, COM RECURSO DO PPGTA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 52/2025 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 140/2025 - PREGAO ELETRONICO SRP N° 90037/2024. PROCESSO: 23349.003426/2025-46. FISCAL: ARISTILIANO B.B. ATACADAO PET PARAISO LTDA 98,00 98,00    
33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 158459264222025NE000023 EMPENHO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CF. MEMO 14/2024 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA 120/2024. PE 90419/2024 GERENCIADO PELA CAMPUS CAMBORIU. PROCESSO 23349.003613/2024-49. UNIDADE REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO BRUNO BEBER E DANIEL KRAMER SCHIWDERKE. DOUGLAS CORDEIRO LTDA 828,78 828,78    
158459264222025NE000045 EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 3.052,40 0,00 0,00 83,40
158459264222025NE000090 EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO DO IFC ARAQUARI. PREGAO ELET. 90641/2024. ADESAO INTERNA 56/2025. PROCESSO 23349.001683/2025-43. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E JOVERCI A. P. DOUGLAS CORDEIRO LTDA 214,20 0,00 0,00 214,20
33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO 158459264222025NE000086 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 140/2023. REQUISITANTE: CPCC. CF. MEMO ELET. 33/2025 - CPALM/ARA. FISCAIS: RAQUEL DE S. L DE. O. E LAURO M. DE. QUADROS. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2.109,15 0,00 0,00 194,85
158459264222025NE000162 EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. ADESAO INTERNA Nº 165/2025 - PREGAO ELETRONICO Nº 90392/2025. PROCESSO: 23349.003961/2025-05. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E TIAGO J. B. AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA 600,00 0,00 0,00 600,00
33903024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES 158459264222025NE000047 EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. CASA DAS LONAS LTDA. 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00
158459264222025NE000068 EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ELEVADORES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 88/2025. PROCESSO 23349.0019363/2025-51. SAFETY ELEVADORES LTDA 998,28 998,28    
158459264222025NE000097 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESAO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRONICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK. DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 694,55 0,00 0,00 694,55
158459264222025NE000098 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESAO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRONICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK. G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LT 1.335,00 0,00 0,00 1.335,00
158459264222025NE000099 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESAO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRONICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK. 45.697.163 FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR 133,80 0,00 0,00 133,80
158459264222025NE000100 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESAO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRONICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK. FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 836,00 0,00 0,00 836,00
158459264222025NE000101 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESAO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRONICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK. LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA 701,00 0,00 0,00 701,00
158459264222025NE000102 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESAO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRONICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK. 48.156.453 MICHELE NUNES DE SOUZA ALMEIDA ANDRADE 8.791,00 0,00 0,00 8.791,00
158459264222025NE000103 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESAO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRONICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK. TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA 2.689,65 0,00 0,00 2.689,65
158459264222025NE000104 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESAO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRONICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK. VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 143,34 0,00 0,00 143,34
158459264222025NE000105 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESAO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRONICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK. ELIZANE DA ROSA 860,00 0,00 0,00 860,00
158459264222025NE000106 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESAO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRONICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK. MARCELO SOUSA GONCALVES 238,40 0,00 0,00 238,40
158459264222025NE000107 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESAO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRONICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK. CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 259,00 0,00 0,00 259,00
158459264222025NE000108 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESAO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRONICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK. RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 688,16 0,00 0,00 688,16
158459264222025NE000118 EMPENHO PARA AQUISICAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC ARAQUARI. PREGAO 90065/2024. PROCESSO N. 23349.001650/2025-01. SETOR REQUISITANTE: CPCC. SERVIDOR REQUISITANTE: RAQUEL S. L. O. FISCAIS: RAQUEL S. L. O. / LIDIANE S. CORTINAS MANCHESTER DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA 1.932,00 0,00 0,00 1.932,00
158459264222025NE000169 EMPENHO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA N. 54/2025. PREGAO N. 90065/2024. PROCESSO N. 23349.001650/2025-01. SETOR REQUISITANTE: COORD. DE INFRAESTRUTURA E COTRATOS. FISCAIS: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA 2.996,40 0,00 0,00 2.996,40
158459264222025NE000170 EMPENHO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA N. 54/2025. PREGAO N. 90065/2024. PROCESSO N. 23349.001650/2025-01. SETOR REQUISITANTE: COORD. DE INFRAESTRUTURA E COTRATOS. FISCAIS: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA 3.267,00 0,00 0,00 3.267,00
158459264222025NE000171 EMPENHO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA N. 54/2025. PREGAO N. 90065/2024. PROCESSO N. 23349.001650/2025-01. SETOR REQUISITANTE: COORD. DE INFRAESTRUTURA E COTRATOS. FISCAIS: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LT 930,92 0,00 0,00 708,92
158459264222025NE000172 EMPENHO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA N. 54/2025. PREGAO N. 90065/2024. PROCESSO N. 23349.001650/2025-01. SETOR REQUISITANTE: COORD. DE INFRAESTRUTURA E COTRATOS. FISCAIS: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. ABREU, MARTINS & CIA LTDA 105,96 0,00 0,00 105,96
158459264222025NE000173 EMPENHO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA N. 54/2025. PREGAO N. 90065/2024. PROCESSO N. 23349.001650/2025-01. SETOR REQUISITANTE: COORD. DE INFRAESTRUTURA E COTRATOS. FISCAIS: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. ABREU, MARTINS & CIA LTDA 151,20 0,00 0,00 151,20
158459264222025NE000192 EMPENHO PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90086/2024. ADESAO INTERNA Nº 205/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. SETOR REQUISITANTE: COORD. INFRAESTRUTURA. FISCAIS: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA 112,60 112,60    
158459264222025NE000193 EMPENHO PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90086/2024. ADESAO INTERNA Nº 205/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. SETOR REQUISITANTE: COORD. INFRAESTRUTURA. FISCAIS: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA 634,00 0,00 0,00 634,00
158459264222025NE000194 EMPENHO PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90086/2024. ADESAO INTERNA Nº 205/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. SETOR REQUISITANTE: COORD. INFRAESTRUTURA. FISCAIS: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 236,85 236,85    
158459264222025NE000195 EMPENHO PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90086/2024. ADESAO INTERNA Nº 205/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. SETOR REQUISITANTE: COORD. INFRAESTRUTURA. FISCAIS: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. SOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA 125,00 0,00 0,00 125,00
158459264222025NE000196 EMPENHO PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90086/2024. ADESAO INTERNA Nº 205/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. SETOR REQUISITANTE: COORD. INFRAESTRUTURA. FISCAIS: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. SOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA 430,00 0,00 0,00 430,00
158459264222025NE000197 EMPENHO PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90086/2024. ADESAO INTERNA Nº 205/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. SETOR REQUISITANTE: COORD. INFRAESTRUTURA. FISCAIS: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. J. J. VITALLI 1.029,70 1.029,70    
33903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 158459264222025NE000208 EMPENHO PARA AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO IFC CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 271/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90618/2024. PROCESSO N. 23349.000234/2025-88. SETOR REQUISITANTE: DIP. FISCAIS: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. SOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA 825,00 825,00    
158459264222025NE000209 EMPENHO PARA AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO IFC CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 271/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90618/2024. PROCESSO N. 23349.000234/2025-88. SETOR REQUISITANTE: DIP. FISCAIS: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. 2.441,20 2.441,20    
33903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 158459264222025NE000168 EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA N. 159/2025. PREGAO ELETRONICO N. 90275/2025. PROCESSO N. 23349.003920/2025-19. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E TIAGO J. B. B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA 6.594,00 0,00 6.594,00  
33903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 158459264222025NE000020 EMPENHO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CF. MEMO 14/2024 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA 120/2024. PE 90419/2024 GERENCIADO PELA CAMPUS CAMBORIU. PROCESSO 23349.003613/2024-49. UNIDADE REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO BRUNO BEBER E DANIEL KRAMER SCHIWDERKE. LUIZ TADEO DAMASCHI 45,00 45,00    
158459264222025NE000021 EMPENHO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CF. MEMO 14/2024 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA 120/2024. PE 90419/2024 GERENCIADO PELA CAMPUS CAMBORIU. PROCESSO 23349.003613/2024-49. UNIDADE REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO BRUNO BEBER E DANIEL KRAMER SCHIWDERKE. ALPS LABOR ARTIGOS, PRODUTOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L 1.786,91 1.786,91    
158459264222025NE000022 EMPENHO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CF. MEMO 14/2024 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA 120/2024. PE 90419/2024 GERENCIADO PELA CAMPUS CAMBORIU. PROCESSO 23349.003613/2024-49. UNIDADE REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO BRUNO BEBER E DANIEL KRAMER SCHIWDERKE. CULTIVALI COMERCIO LTDA 276,00 276,00    
158459264222025NE000046 EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA 6.183,20 580,00 0,00 5.603,20
158459264222025NE000048 EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 950,00 0,00 0,00 950,00
158459264222025NE000049 EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA 3.356,50 0,00 0,00 2.976,50
158459264222025NE000144 EMPENHO PARA AQUISICAO DE 188 MUDAS DE VIDEIRA BORDO PARA A CRIACAO E ESTRUTURACAO DE UMA AREA DE CULTIVO E EXPERIMENTACAO DE VITICULTURA NO IFC ARAQUARI. DISPENSA DE LICITACAO 68/2025. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA N. 477/2025. PROCESSO N. 23349.002542/2025-48. FISCAL: LUCIANO ALVES. EB VIVEIROS PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE PLANTAS LTDA 2.538,00 2.538,00    
158459264222025NE000159 EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. ADESAO INTERNA Nº 165/2025 - PREGAO ELETRONICO Nº 90392/2025. PROCESSO: 23349.003961/2025-05. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E TIAGO J. B. UNIVERSO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9.463,74 9.463,74    
158459264222025NE000163 EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. ADESAO INTERNA Nº 165/2025 - PREGAO ELETRONICO Nº 90392/2025. PROCESSO: 23349.003961/2025-05. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E TIAGO J. B. PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA 3.119,85 0,00 182,51 2.937,34
158459264222025NE000166 EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA N. 159/2025. PREGAO ELETRONICO N. 90275/2025. PROCESSO N. 23349.003920/2025-19. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E TIAGO J. B. P R A AGRONEGOCIOS LTDA 7.709,80 0,00 169,62 7.540,18
158459264222025NE000167 EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA N. 159/2025. PREGAO ELETRONICO N. 90275/2025. PROCESSO N. 23349.003920/2025-19. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E TIAGO J. B. KARLA DE SOUZA E SILVA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
33903035 MATERIAL LABORATORIAL 158459264222025NE000177 EMPENHO PARA AQUISICAO DE VIDRARIAS - MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC. ADESAO INTERNA N. 190/2025. PREGAO ELET. N. 90579/2024. PROCESSO N. 23349.004204/2025-41. CF. MEMO ELET. N. 4/2025 CCPGTA. REQUISITANTE: PPGTA. FISCAL: CARLOS E. N. M. A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR 1.814,29 1.814,29    
158459264222025NE000178 EMPENHO PARA AQUISICAO DE VIDRARIAS - MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC. ADESAO INTERNA N. 190/2025. PREGAO ELET. N. 90579/2024. PROCESSO N. 23349.004204/2025-41. CF. MEMO ELET. N. 4/2025 CCPGTA. REQUISITANTE: PPGTA. FISCAL: CARLOS E. N. M. PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA 950,20 950,20    
158459264222025NE000179 EMPENHO PARA AQUISICAO DE VIDRARIAS - MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC. ADESAO INTERNA N. 190/2025. PREGAO ELET. N. 90579/2024. PROCESSO N. 23349.004204/2025-41. CF. MEMO ELET. N. 1/2025 GRQUI/ARA. REQUISITANTE: PPGTA. FISCAL: ADALBERTO M. DA S. TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDA 2.206,61 2.206,61    
158459264222025NE000180 EMPENHO PARA AQUISICAO DE VIDRARIAS - MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC. ADESAO INTERNA N. 190/2025. PREGAO ELET. N. 90579/2024. PROCESSO N. 23349.004204/2025-41. CF. MEMO ELET. N. 1/2025 GRQUI/ARA. REQUISITANTE: PPGTA. FISCAL: ADALBERTO M. DA S. 32.346.844 CATIA REGINA NUNES DA SILVA 285,00 285,00    
33903036 MATERIAL HOSPITALAR 158459264222025NE000079 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 140/2023. REQUISITANTE: CPCC. CF. MEMO ELET. 33/2025 - CPALM/ARA. FISCAIS: RAQUEL DE S. L DE. O. E LAURO M. DE. QUADROS. HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1.548,03 0,00 0,00 35,00
158459264222025NE000081 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 140/2023. REQUISITANTE: CPCC. CF. MEMO ELET. 33/2025 - CPALM/ARA. FISCAIS: RAQUEL DE S. L DE. O. E LAURO M. DE. QUADROS. LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR 624,90 0,00 0,00 624,90
158459264222025NE000082 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 140/2023. REQUISITANTE: CPCC. CF. MEMO ELET. 33/2025 - CPALM/ARA. FISCAIS: RAQUEL DE S. L DE. O. E LAURO M. DE. QUADROS. TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00    
158459264222025NE000084 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 140/2023. REQUISITANTE: CPCC. CF. MEMO ELET. 33/2025 - CPALM/ARA. FISCAIS: RAQUEL DE S. L DE. O. E LAURO M. DE. QUADROS. COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA 1.212,84 0,00 0,00 1.212,84
158459264222025NE000085 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 140/2023. REQUISITANTE: CPCC. CF. MEMO ELET. 33/2025 - CPALM/ARA. FISCAIS: RAQUEL DE S. L DE. O. E LAURO M. DE. QUADROS. MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 433,80 0,00 0,00 433,80
158459264222025NE000086 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 140/2023. REQUISITANTE: CPCC. CF. MEMO ELET. 33/2025 - CPALM/ARA. FISCAIS: RAQUEL DE S. L DE. O. E LAURO M. DE. QUADROS. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2.109,15 47,19 0,00 449,09
158459264222025NE000220 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E HOSPITALARES PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI, COM RECURSO DO PPGTA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 52/2025 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 140/2025 - PREGAO ELETRONICO SRP N° 90037/2024. PROCESSO: 23349.003426/2025-46. FISCAL: ARISTILIANO B.B. ALC MORAES COMERCIAL LTDA. 233,90 32,26    
33903039 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS 158459264222025NE000171 EMPENHO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA N. 54/2025. PREGAO N. 90065/2024. PROCESSO N. 23349.001650/2025-01. SETOR REQUISITANTE: COORD. DE INFRAESTRUTURA E COTRATOS. FISCAIS: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LT 930,92 0,00 0,00 222,00
33903042 FERRAMENTAS 158459264222025NE000045 EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 3.052,40 0,00 0,00 809,00
158459264222025NE000052 EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA 857,40 0,00 0,00 857,40
158459264222025NE000089 EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO DO IFC ARAQUARI. PREGAO ELET. 90641/2024. ADESAO INTERNA 56/2025. PROCESSO 23349.001683/2025-43. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E JOVERCI A. P. AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 2.431,61 0,00 0,00 2.431,61
158459264222025NE000091 EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO DO IFC ARAQUARI. PREGAO ELET. 90641/2024. ADESAO INTERNA 56/2025. PROCESSO 23349.001683/2025-43. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E JOVERCI A. P. FERGAVI COMERCIAL LTDA 1.987,62 0,00 0,00 1.987,62
158459264222025NE000092 EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO DO IFC ARAQUARI. PREGAO ELET. 90641/2024. ADESAO INTERNA 56/2025. PROCESSO 23349.001683/2025-43. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E JOVERCI A. P. RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 1.624,75 0,00 0,00 1.624,75
158459264222025NE000093 EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO DO IFC ARAQUARI. PREGAO ELET. 90641/2024. ADESAO INTERNA 56/2025. PROCESSO 23349.001683/2025-43. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E JOVERCI A. P. REOBOT COMERCIO E SERVICOS LTDA 990,64 990,64    
158459264222025NE000094 EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO DO IFC ARAQUARI. PREGAO ELET. 90641/2024. ADESAO INTERNA 56/2025. PROCESSO 23349.001683/2025-43. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E JOVERCI A. P. SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA 1.175,40 0,00 0,00 1.175,40
158459264222025NE000095 EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO DO IFC ARAQUARI. PREGAO ELET. 90641/2024. ADESAO INTERNA 56/2025. PROCESSO 23349.001683/2025-43. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E JOVERCI A. P. SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 10.447,00 10.447,00    
158459264222025NE000096 EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO DO IFC ARAQUARI. PREGAO ELET. 90641/2024. ADESAO INTERNA 56/2025. PROCESSO 23349.001683/2025-43. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E JOVERCI A. P. VINICIUS DOS SANTOS LEITE 2.877,00 0,00 0,00 2.877,00
158459264222025NE000149 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA DE LICITACAO N 90161/2024. PROCESSO: 23349.004482/2024-17. FISCAIS: ADAMO D. B. E HARRY E. M. 51.165.735 FRANCIELI DA SILVA MAURO PINTO 1.990,31 0,00 0,00 264,00
33903044 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 158459264222025NE000124 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90050/2024. PROCESSO 23349.002868/2025-75. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. FGS COMERCIAL LTDA 928,00 0,00 0,00 928,00
158459264222025NE000125 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90050/2024. PROCESSO 23349.002868/2025-75. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA 2.529,92 1.260,00 0,00 300,00
158459264222025NE000127 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90050/2024. PROCESSO 23349.002868/2025-75. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA 432,00 0,00 0,00 432,00
33903059 MATERIAL PARA DIVULGACAO 158459264222025NE000123 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90050/2024. PROCESSO 23349.002868/2025-75. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA 432,00 0,00 25,27 406,73
158459264222025NE000125 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90050/2024. PROCESSO 23349.002868/2025-75. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA 2.529,92 0,00 0,00 969,92
158459264222025NE000126 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90050/2024. PROCESSO 23349.002868/2025-75. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA 890,00 0,00 0,00 890,00
158459264222025NE000128 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90058/2024. PROCESSO 23349.002870/2025-44. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. AMARAL CONFECCAO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA 1.184,00 1.184,00    
158459264222025NE000129 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90058/2024. PROCESSO 23349.002870/2025-44. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. EDITORA PROGRESSIVA LTDA 1.570,00 1.570,00    
158459264222025NE000130 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90058/2024. PROCESSO 23349.002870/2025-44. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA 11.615,00 10.931,00 0,00 684,00
158459264222025NE000131 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90058/2024. PROCESSO 23349.002870/2025-44. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. REALIZART PERSONALIZACOES LTDA 291,00 0,00 0,00 291,00
158459264222025NE000132 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90058/2024. PROCESSO 23349.002870/2025-44. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. REDLEN CONFECCOES LTDA 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
33903096 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 158459264222025NE000024 SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO JOAO RICARDO TECHIO. PROCESSO N. 23349.000714/2025-49. JOAO RICARDO TECHIO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
158459264222025NE000028 SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO N. 23349.004410/2024 -70. ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO 1.068,28 0,00 0,00 0,00
158459264222025NE000032 SUPRIMENTO DE FUNDOS N 05/2025 PARA APLICACAO NO PAGAMENTO DE DESPESAS DO TIPO MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS PESSOA JURIDICA. ATRAVES DE CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE CREDITO, EM NOME DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
158459264222025NE000072 SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 06/2025 PARA USO DO CARTAO CORPORATIVO NO AMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIAMENTE ENCAMINHADAS AO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO E AUTORIZADAS PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO 3.136,28 0,00 0,00 3.136,28
158459264222025NE000114 SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 08/2025 PARA USO DO CARTAO CORPORATIVO NO AMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS  AUTORIZADAS PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. TIAGO JONES BACK 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
158459264222025NE000207 SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 09/2025 PARA USO DO CARTAO CORPORATIVO NO AMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS  AUTORIZADAS PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. SUPRIDO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO: 23349.004359/2025-87. ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Total         138.712,50 7.426,39 257.475,37
MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 33903203 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 158459264222025NE000153 EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE). DISPENSA DE LICITACAO 90421/2025. CONTRATO 137/2025. FISCAL: MARIO S. C. S. COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR 184.140,36 159.862,06 13.313,60 10.964,70
Total         159.862,06 13.313,60 10.964,70
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 158459264222025NE000185 ADESAO INTERNA N. 156/2025 - PREGAO ELETRONICO Nº 90093/2024. OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FROTA DE VEICULOS PARA A REITORIA E CAMPI ARAQUARI, BRUSQUE, CONCORDIA, RIO DO SUL, SANTA ROSA DO SUL, SAO FRANCISCO DO SUL E VIDEIRA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. GERENCIADO PELA REITORIA DO IFC. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23349.003892/2025-21. CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S.A. 2.716,00 2.216,00    
33903305 LOCOMOCAO URBANA 158459264222025NE000054 EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE SOB O REGIME DE FRETAMENTO PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 153/2024 - CAMP ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00350/2024. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 2/2025 - CECOM ARA. SETOR SOLICITANTE: CECOM. FISCAL: OTAVIO. SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA 19.176,00 0,00 0,00 19.176,00
158459264222025NE000059 EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE SOB O REGIME DE FRETAMENTO PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 65/2025 - CAMP/ ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00349/2024. PROCESSO 23349.002494/2024-15. FIACAL: OTAVIO P. N. CANTUR TURISMO LTDA 7,99 7,99    
158459264222025NE000075 EMPENHO PARA SERVICO DE TRANSPORTE URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 153/2024 - CAMP ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00350/2024. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 32/2025 - DG/ARA. FICAL TITULAR: OTAVIO P. N. FISCAL SUBSITUTO: MARCIONE R. N. SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA 878,90 0,00 0,00 878,90
158459264222025NE000111 DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA EMPENHO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE SOB REGIME DE FRETAMENTO PARA PARTICIPACAO DE ESTUDANTES NOS JOGOS DO IFC - JIFC 2025. CF. MEMO 8-2025 CECOM-ARA. SETOR REQUISITANTE: DEPE. FICAL: OTAVIO P. NETTO E MARCIONE R. N. PE 90076/2024. CONTRATO 153/2024. PROCESSO N. 23349.002494/2024-15. SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA 5.200,00 5.200,00    
158459264222025NE000157 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA REALIZACAO DE VIAGEM. CONTRATO 153/2024 - CAMP/ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00350/2024. PROC. 23349.002494/2024-15. SETOR REQUISITANTE: SISAE/DEPE. CF. MEMO 37/2025 DEPE/ARA. FISCAIS: MARCIONE R. N. E OTAVIO P. N. SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA 559,30 481,19 0,00 78,11
158459264222025NE000181 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA REALIZACAO DE VIAGEM. CONTRATO 153/2024 - CAMP/ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00350/2024. PROC. 23349.002494/2024-15. SETOR REQUISITANTE: SISAE/DEPE. CF. MEMO 11/2025 - CECOM/ARA. FISCAIS: MARCIONE R. N. E OTAVIO P. N. SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA 878,90 878,90    
158459264222025NE000182 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA REALIZACAO DE VIAGEM. CONTRATO 153/2024 - CAMP/ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00350/2024. PROC. 23349.002494/2024-15. SETOR REQUISITANTE: SISAE/DEPE. CF. MEMO 18/2025 - SEST/ARA. FISCAIS: MARCIONE R. N. E OTAVIO P. N. SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA 3.196,00 3.196,00    
158459264222025NE000183 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA REALIZACAO DE VIAGEM. CONTRATO 153/2024 - CAMP/ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00350/2024. PROC. 23349.002494/2024-15. SETOR REQUISITANTE: SISAE/DEPE. CF. MEMO 12/2025 - CECOM/ARA. FISCAIS: MARCIONE R. N. E OTAVIO P. N. SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA 1.598,00 1.598,00    
33903308 PEDAGIOS 158459264222025NE000185 ADESAO INTERNA N. 156/2025 - PREGAO ELETRONICO Nº 90093/2024. OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FROTA DE VEICULOS PARA A REITORIA E CAMPI ARAQUARI, BRUSQUE, CONCORDIA, RIO DO SUL, SANTA ROSA DO SUL, SAO FRANCISCO DO SUL E VIDEIRA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. GERENCIADO PELA REITORIA DO IFC. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23349.003892/2025-21. CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S.A. 2.716,00 500,00    
Total         14.078,08 0,00 20.133,01
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 33903401 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO 158459264222025NE000053 EMPENHO PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E CUIDADORES. CONTRATO 152/2023. PROCESSO 23349.003395/2023-61. ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. 1.108,55 0,00 0,00 1.108,55
158459264222025NE000062 EMPENHO PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E CUIDADORES. CONTRATO 152/2023. PROCESSO 23349.003395/2023-61. ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. 209.587,43 14.996,80 8.247,55 186.343,08
Total         14.996,80 8.247,55 187.451,63
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903602 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS 158459264222025NE000141 NAO SE APLICA Nº 07/2025 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 3.000,00 1.615,00 380,00 1.005,00
33903633 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO 158459264222025NE000142 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO EDITAL Nº 4/2025 - GAB/ARAQ. SELECAO DE BOLSISTAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR. SUBMISSAO E REGISTRO DE PROJETOS DE APOIO A INCLUSAO NOS PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO AMBITO DO ENSINO, DA PESQUISA, DA EXTENSAO E DA INOVACAO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI. NAO SE APLICA Nº 08/2025. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 90.000,00 0,00 1.954,56 88.045,44
158459264222025NE000188 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO EDITAL Nº 4/2025 - GAB/ARAQ. SELECAO DE BOLSISTAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR. SUBMISSAO E REGISTRO DE PROJETOS DE APOIO A INCLUSAO NOS PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO AMBITO DO ENSINO, DA PESQUISA, DA EXTENSAO E DA INOVACAO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI. NAO SE APLICA Nº 08/2025. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 40.396,85 10.396,85 30.000,00  
Total         12.011,85 32.334,56 89.050,44
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 158459264222025NE000007 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES. PR 67/2022. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 618.800,00 72.148,82 68.408,05 478.243,13
158459264222025NE000009 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA. PREGAO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. 0,00 0,00    
33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO 158459264222025NE000014 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA. PREGAO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
158459264222025NE000040 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA. CONTRATO 81/2023. PREGAO 41/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. 906.984,54 209.524,55 129.992,06 567.467,93
33903704 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 158459264222025NE000010 EMPENHO PARA O CONTRATO 183/2023 - PREGAO 118/2023 - MANUTENCAO PREDIAL E SERVICO DE ELETRICISTA COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA. PROCESSO 23349.003781/2023-53. FISCAIS THIAGO E JOVERCI. JL SERVICOS LTDA 330.000,00 116.571,08 32.859,77 180.569,15
Total         398.244,45 231.259,88 1.426.280,21
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 158459264222025NE000005 EMPENHO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO BLOCO D / E. PR 3/2019. CONTRATO 01/2020. PROCESSO 23349.002081/2019-65. ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA 2.947,76 0,00 0,00 2.947,76
158459264222025NE000027 SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO TIAGO JONES BACK. PROCESSO N. 23349.003682/2024-52. TIAGO JONES BACK 6.930,00     3.990,00
158459264222025NE000061 DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA PREDIAL. PREGAO ELETRONICO SRP N. 131/2023. CONTRATO CAMP-ARAQ N. 14/2025. PROCESSO ELETRONICO N. 23349.004645/2024-61. CF. MEMO N. 6/2025 DIP/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAL: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. NACIONAL SERVICOS LTDA 24.372,00 0,00 0,00 24.372,00
158459264222025NE000067 EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 88/2025. PROCESSO 23349.001963/2025-51. SAFETY ELEVADORES LTDA 5.864,00 1.466,00 733,00 3.665,00
158459264222025NE000074 DISPENSA DE LICITACAO N. 50/2025 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE REPARO E SUBSTITUICAO DE TELHADOS E CALHAS NAS DIVERSAS EDIFICACOES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA N. 442/2025. ID CONTRATACAO PNCP: 10635424000186-1-000098/2025. PROCESSO N. 23349.001855/2025-89. FISCAL TECNICO TITULAR: JOVERCI A. P. FISCAL TECNICO SUBSTITUTO: TIAGO J. B. PROMETAL CURITIBA LTDA 60.898,40 0,00 0,00 60.898,40
158459264222025NE000076 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHAS, CUMEEIRAS E CALHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO N. 28/2024. PE N. 20/2023. PROCESSO N.  23349.005608/2023-10. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 32/2025 - DG/ARA. FISCAL TITULAR: JOVERCI A. P.. FISCAL SUBSTITUTO: TIAGO J. B. PROMETAL CURITIBA LTDA 153.421,60 0,00 0,00 153.421,60
158459264222025NE000158 EMPENHO PARA ADITIVO DO CONTRATO N. 11/2025 - CAMP/ARAQ. PARA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONCORRENCIA 90004/2024. PROCESSO N. 23349.002467/2024-34. VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 93.015,46 93.015,46    
33903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 158459264222025NE000027 SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO TIAGO JONES BACK. PROCESSO N. 23349.003682/2024-52. TIAGO JONES BACK 6.930,00     2.940,00
158459264222025NE000041 EMPENHO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CF. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA N. 363/2025. MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO. PROCESSO N. 23349.000750/2025-11. REQUISITANTE: CTI / JOAO R. TECHIO. PROUPS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 24.880,00 0,00 0,00 24.880,00
33903937 JUROS E MULTA DE MORA 158459264222025NE000030 EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE JUROS E MULTA DE MORA DOS PROCESSOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 23349.004410/2024-70 E 23349.003682/2024-52. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 500,00 239,22 0,00 260,78
158459264222025NE000043 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NAS FATURAS DO CONTRATO DE AGUA E ESGOTO (CASAN), DECORRENTE DE DIFICULDADES NA RENOVACAO CONTRATUAL, JA REGULARIZADAS. VALOR NECESSARIO PARA QUITACAO DO DEBITO, CONFORME DESCRICAO EM FATURAS. COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN 50,53 0,00 0,00 50,53
158459264222025NE000115 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENCARGO FINANCEIRO ROTATIVO E MULTA POR ATRASO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 10/07/2025 DO CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL. SUPRIMENTO DE FUNDOS N. 06/2025. SUPRIDO JOAO RICARDO TECHIO. PROCESSO N. 23349.000714/2025-49. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 3,69 0,00 0,00 3,69
158459264222025NE000116 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENCARGO FINANCEIRO ROTATIVO E MULTA POR ATRASO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 10/07/2025 DO CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL. SUPRIMENTO DE FUNDOS N. 07/2025. SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO N. 23349.002306/2025-21. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 38,00 0,00 0,00 38,00
158459264222025NE000174 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NO RECOLHIMENTO DE INSS. PROCESSO N. 23349.005112/2022-35. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 224,73 0,00 0,00 224,73
33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 158459264222025NE000008 EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES SUBSIDIADAS AOS ALUNOS DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 15/2023. PROCESSO 23349.005597/2022-67. MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA 815.000,00 194.834,07 85.282,08 534.883,85
158459264222025NE000139 EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES SUBSIDIADAS AOS ALUNOS DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 15/2023. PROCESSO 23349.005597/2022-67. MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA 97.829,88 97.829,88    
33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 158459264222025NE000017 EMPENHO PARA SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 04/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO N. 23349.001308/2016-11. UNIDADE CONSUMIDORA: 12211775. CELESC DISTRIBUICAO S.A 15.680,78 0,00 0,00 15.680,78
158459264222025NE000133 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE ENERGIA ELETRICA PELA DISTRIBUIDORA AO CONSUMIDOR NO AMBIENTE DE CONTRATACAO REGULADO, PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE COMPRA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 12211775. CONTRATO 193/2024 - CAMP/ARAQ. FISCAL: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. CELESC DISTRIBUICAO S.A 75.000,00 21.373,43 22.455,20 31.171,37
158459264222025NE000134 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE ENERGIA ELETRICA PELA DISTRIBUIDORA AO CONSUMIDOR NO AMBIENTE DE CONTRATACAO REGULADO, PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE COMPRA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 19123278. CONTRATO N. 194/2024 CAMP/ARAQ. FISCAL: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. CELESC DISTRIBUICAO S.A 35.000,00 17.893,47 9.605,54 7.500,99
33903944 SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS 158459264222025NE000039 EMPENHO PARA SERVICO DE AGUA E ESGOTO, CONTRATO 27/2025 - CAMP/ARAQ, INEXIGIBILIDADE N. 99/2024. COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN 75.000,00 9.755,93 4.312,85 60.931,22
158459264222025NE000156 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONTRATO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO FIRMADO COM A COMPANHIA DE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN - INEXIGIBILIDADE N. 99/2024. CONTRATO N. 147/2025. COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN 5.094,02 5.094,02    
33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 158459264222025NE000078 EMPENHO PARA O SERVICO DE CORREIOS EXERCICIO 2025. CONTRATO 24/2025 - CAMP/ARAQ. DISPENSA DE LICITACAO Nº 181/2024. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 325/2025. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 500,00 0,00 9,57 490,43
158459264222025NE000210 EMPENHO PARA O SERVICO DE CORREIOS EXERCICIO 2025. CONTRATO 76/2025 - CAMP/ARAQ. DISPENSA DE LICITACAO Nº 181/2024. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 325/2025. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 500,00 454,77 0,00 45,23
33903948 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 158459264222025NE000154 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NO EVENTO FISH CONGRESS E FISH EXPO BRASIL 2025 PARA A SERVIDORA JAQUELINE INES ALVES DE ANDRADE, QUE ACONTECERA EM FOZ DO IGUACU/PR NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2025. HOLLUS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA 650,00 650,00    
33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 158459264222025NE000006 EMPENHO DE SERVICO DE TELEFONIA. PR 128/2021. CONTRATO 86/2022. PROCESSO 23349.002933/2022-10. OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 7.400,00 1.771,18 41,80 5.587,02
33903969 SEGUROS EM GERAL 158459264222025NE000058 EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO ESTUDANTIL NO AMBITO DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO NUMERO 8/2024 - CAMP/ARAQ. PE   32/2023. FISCAL:  23349.005058/2023-17. SEGUROS SURA S.A. 900,00 258,49 83,76 557,75
33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO 158459264222025NE000004 EMPENHO DE SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. PROCESSO 23349.001624/2015-01. RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
158459264222025NE000016 SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO TIAGO JONES BACK, RELACIONADAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS QUIMICOS NO CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.000357/2025-19. PERIODO DE APLICACAO: 05/02/2025 ATE 12/02/2025. PRESTACAO DE CONTAS: 13/02/2025 ATE 17/02/2025. TIAGO JONES BACK 9.555,00     9.555,00
158459264222025NE000033 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE PRESTADORA DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS COM CARACTERISTICAS DOMESTICAS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA N. 323/2025. INEXIGIBILIDADE N. 105/2024. RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA 10.000,00 3.541,25 1.767,18 4.691,57
158459264222025NE000117 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA PARA ATENDER OS INTERESSES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.005112/2022-35. PREGAO 123/2022. CONTRATO N. 251/2022. DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA 16.343,97 0,00 0,00 16.343,97
158459264222025NE000187 ADESAO INTERNA N. 156/2025 - PREGAO ELETRONICO Nº 90093/2024. OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FROTA DE VEICULOS PARA A REITORIA E CAMPI ARAQUARI, BRUSQUE, CONCORDIA, RIO DO SUL, SANTA ROSA DO SUL, SAO FRANCISCO DO SUL E VIDEIRA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. GERENCIADO PELA REITORIA DO IFC. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23349.003892/2025-21. CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S.A. 1.000,00 1.000,00    
33903996 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO 158459264222025NE000016 SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO TIAGO JONES BACK, RELACIONADAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS QUIMICOS NO CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.000357/2025-19. PERIODO DE APLICACAO: 05/02/2025 ATE 12/02/2025. PRESTACAO DE CONTAS: 13/02/2025 ATE 17/02/2025. TIAGO JONES BACK 9.555,00 0,00 0,00 0,00
158459264222025NE000025 SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO JOAO RICARDO TECHIO. PROCESSO N. 23349.000714/2025-49. JOAO RICARDO TECHIO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
158459264222025NE000027 SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO TIAGO JONES BACK. PROCESSO N. 23349.003682/2024-52. TIAGO JONES BACK 6.930,00 0,00 0,00 0,00
158459264222025NE000029 SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO N. 23349.004410/2024 -70. ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO 0,00 0,00 0,00 0,00
158459264222025NE000031 SUPRIMENTO DE FUNDOS N 05/2025 PARA APLICACAO NO PAGAMENTO DE DESPESAS DO TIPO MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS PESSOA JURIDICA. ATRAVES DE CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE CREDITO, EM NOME DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
158459264222025NE000073 SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 06/2025 PARA USO DO CARTAO CORPORATIVO NO AMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIAMENTE ENCAMINHADAS AO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO E AUTORIZADAS PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO 3.136,28 0,00 0,00 3.136,28
158459264222025NE000113 SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 08/2025 PARA USO DO CARTAO CORPORATIVO NO AMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS  AUTORIZADAS PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. TIAGO JONES BACK 20.000,00 34,00 0,00 19.966,00
158459264222025NE000205 SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 09/2025 PARA USO DO CARTAO CORPORATIVO NO AMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS  AUTORIZADAS PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. SUPRIDO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. TIAGO JONES BACK 0,00 0,00    
158459264222025NE000206 SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 09/2025 PARA USO DO CARTAO CORPORATIVO NO AMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS  AUTORIZADAS PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. SUPRIDO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO: 23349.004359/2025-87. ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO 9.200,00 0,00 0,00 9.200,00
158459264222025NE000223 SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 09/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. INSCRICAO DA SERVIDORA JAQUELINE ANDRADE NO EVENTO AQUACIENCIA 2025, COM RECURSO DO PPGSA, CONFORME ORIENTACAO E AUTORIZACAO PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. SUPRIDO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO: 23349.004359/2025-87. ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO 800,00 0,00 0,00 800,00
Total         449.211,17 124.290,98 1.037.733,95
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33904016 OUTSOURCING DE IMPRESSAO 158459264222025NE000011 EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVICOS E OUTSOURCING DE IMPRESSAO. CONTRATO 162/23. ADESAO INTERNA 180/2023 AO PE 21/2023. 23349.003729/2023-05. A4 DIGITAL PRINT LTDA 61.000,00 29.113,79 0,00 31.886,21
Total         29.113,79 0,00 31.886,21
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33904710 TAXAS 158459264222025NE000044 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DO IFC ARAQUARI. PROC. NAO SE APLICA N. 02/2025 - PROC. SIPAC N. 23349.001509/2025-09. CF. SOLICITACAO MEMO N. 01/2025 - CTM/ARA. UNIDADE REQUISITANTE: COORDENACAO DE MACANIZACAO E TRANSPORTE. SERVIDOR REQUISITANTE / FISCAL: GABRIEL DA SILVA PACHECO. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 1.643,07 0,00 0,00 1.643,07
158459264222025NE000056 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA TAXA PARA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE SANTA CATARINA AO SERVIDOR LUIS C. ARRUDA JR, NO INTERESSE DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE 123,00 0,00 0,00 123,00
158459264222025NE000069 PAGAMENTO DE TAXA DE ART N.: 9800933-2. CREA-SC N.: 182788-1. SERVIDOR: NIVALDO ALVES DE CARVALHO. PARA O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA. ATIVIDADE TECNICA DE REGULARIZACAO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO -  RENOVACAO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO DA AGROINDUSTRIA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA - CBMSC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA C 103,03 0,00 0,00 103,03
158459264222025NE000070 PAGAMENTO DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC, REFERENTE A SOLICITACAO DE FUNCIONAMENTO DA AGROINDUSTRIA N. F8025006684A, PARA ATENDER AOS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. MUNICIPIO DE ARAQUARI 97,79 0,00 0,00 97,79
158459264222025NE000122 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC PARA EMISSAO DE ALVARA DO ANO DE 2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CF. MEMORANDO ELETRONICO N 9/2025 GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.002263/2025-84. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 11.829,08 0,00 0,00 11.829,08
158459264222025NE000211 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA ADICIONAL JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC PARA EMISSAO DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI, CF. MEMORANDO ELETRONICO Nº 6/2025 - CCONT/ARA. PROCESSO 23349.002263/2025-84. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 3.392,96 0,00 0,00 3.392,96
33904722 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA 158459264222025NE000018 EMPENHO PARA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA. CONTRATO 03/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO N. 23349.001308/2016-11. UNIDADE CONSUMIDORA: 19123278. CELESC DISTRIBUICAO S.A 1.651,66 0,00 0,00 1.651,66
158459264222025NE000019 EMPENHO PARA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA. CONTRATO 04/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO N. 23349.001308/2016-11. UNIDADE CONSUMIDORA: 12211775. CELESC DISTRIBUICAO S.A 825,83 0,00 0,00 825,83
158459264222025NE000135 EMPENHO PARA TAXA COSIP. CONTRATO 193/2024. UC 12211775. PROCESSO: 23349.004549/2024-13. CELESC DISTRIBUICAO S.A 4.000,00 1.185,50 929,76 1.884,74
158459264222025NE000136 EMPENHO PARA TAXA COSIP. CONTRATO 194/2024. UC 19123278. PROCESSO: 23349.004549/2024-13. CELESC DISTRIBUICAO S.A 4.000,00 1.520,18 1.627,23 852,59
Total         2.705,68 2.556,99 22.403,75
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 33904801 AUXILIO A PESSOAS FISICAS 158459264222025NE000066 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO REFERENTE AO PROBIQ, CONFORME EDITAL 09/2025 ASSEG/GABI PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO A QUALIFICACAO, NO AMBITO DO IFC CAMPUS ARAQUARI, EM DEPOSITO UNICO DE R$2.500,00. PROCESSO N. 23348.001188/2025-44. KARINNA ALVES CARGNIN 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
158459264222025NE000184 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO REFERENTE AO PROBIQ, CONFORME EDITAL 60/2025 - ASSEG/GABI PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO A QUALIFICACAO, NO AMBITO DO IFC CAMPUS ARAQUARI, EM DEPOSITO UNICO DE R$2.500,00. PROCESSO N. 23348.005029/2025-19. ELEUTERIO JUBANSKI 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
Total         0,00 0,00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909239 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 158459264222025NE000003 EMPENHO PARA CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 04/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO: 23349.001308/2016-11. UC: 12211775. CELESC DISTRIBUICAO S.A 45.856,03 0,00 0,00 45.856,03
33909247 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 158459264222025NE000001 EMPENHO PARA COSIP (CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA). CONTRATO 03/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO: 23349.001308/2016-11. UC: 19123278. CELESC DISTRIBUICAO S.A 1.651,66 0,00 0,00 1.651,66
158459264222025NE000002 DETALHAMENTO PARA EMPENHO PARA COSIP (CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA). CONTRATO 04/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO: 23349.001308/2016-11. UC: 12211775. CELESC DISTRIBUICAO S.A 1.651,66 0,00 0,00 1.651,66
Total         0,00 0,00 49.159,35
INDENIZACOES E RESTITUICOES 33909314 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO 158459264222025NE000138 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NO AMBITO DO PROCESSO 23349.000225/2025-97 - NAO SE APLICA 1/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS E PASSAGENS DO PESSOAL CIVIL DURANTE O EXERCICIO DE 2025. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 1.000,00 462,10 0,00 537,90
Total         462,10 0,00 537,90
OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 33914718 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF) 158459264222025NE000143 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO EDITAL Nº 4/2025 - GAB/ARAQ. SELECAO DE BOLSISTAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR. SUBMISSAO E REGISTRO DE PROJETOS DE APOIO A INCLUSAO NOS PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO AMBITO DO ENSINO, DA PESQUISA, DA EXTENSAO E DA INOVACAO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI. NAO SE APLICA Nº 08/2025. COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. 38.198,43 14.198,43 6.000,00 18.000,00
Total         14.198,43 6.000,00 18.000,00
OBRAS E INSTALACOES 44905191 OBRAS EM ANDAMENTO 158459264222025NE000216 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUCAO PARA FUNCIONAMENTO DA NOVA BIBLIOTECA DO CAMPUS ARAQUARI. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90319/2025. CONTRATO Nº 0168/2025. PROCESSO: 23349.000692/2025-17. TED Nº16221. PROMETAL CURITIBA LTDA 499.991,09 499.991,09    
158459264222025NE000217 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUCAO PARA FUNCIONAMENTO DA NOVA BIBLIOTECA DO CAMPUS ARAQUARI. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90319/2025. CONTRATO Nº 0168/2025. PROCESSO: 23349.000692/2025-17. PROMETAL CURITIBA LTDA 75.012,99 75.012,99    
Total         575.004,08    
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905204 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 158459264222025NE000212 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA DE LICITACAO N 90161/2024. PROCESSO: 23349.004482/2024-17. FISCAIS: ADAMO D. B. E HARRY E. M. 49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO 455,00 455,00    
44905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 158459264222025NE000155 EMPENHO PARA AQUISICAO DE CENTRAL TELEFONICA PARA ATENDER OS INTERESSES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA DE LICITACAO Nº 84/2025. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 542/2025. SETOR REQUISITANTE: CTI. FISCAIS: CARINA L. DA S. E JOAO R. T. ONEPABX TELECOM LTDA 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00
44905212 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 158459264222025NE000225 EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N. 72/2025 - DG/ARA. FISCAL / SUBSTITUTO: TIAGO JONES BACK / ALESSANDRO PAIXAO. PREGAO ELETRONICO N. 77/2024. PROCESSO ELETRONICO: 23349.002533/2024-76. MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 32.524,26 32.524,26    
158459264222025NE000228 EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N. 72/2025 - DG/ARA. FISCAL / SUBSTITUTO: TIAGO JONES BACK / ALESSANDRO PAIXAO. PREGAO ELETRONICO N. 77/2024. PROCESSO ELETRONICO: 23349.002533/2024-76. CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0,00 0,00    
158459264222025NE000229 EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N. 72/2025 - DG/ARA. FISCAL / SUBSTITUTO: TIAGO JONES BACK / ALESSANDRO PAIXAO. PREGAO ELETRONICO N. 77/2024. PROCESSO ELETRONICO: 23349.002533/2024-76. FRANCIELE ELETRO LTDA 3.200,00 3.200,00    
158459264222025NE000230 EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N. 72/2025 - DG/ARA. FISCAL / SUBSTITUTO: TIAGO JONES BACK / ALESSANDRO PAIXAO. PREGAO ELETRONICO N. 77/2024. PROCESSO ELETRONICO: 23349.002533/2024-76. SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA 5.380,00 5.380,00    
44905218 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 158459264222025NE000198 EMPENHO PARA AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO E CONSUMIVEIS DE BIBLIOTECA PARA ATENDER OS INTERESSES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90078/2025. ADESAO INTERNA N. 210/2025. SETOR REQUISITANTE: BIBLIOTECA. FISCAIS: CASSIO S. G. E SIMONE P. PROCESSO: 23349.004404/2025-01. EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA 10.283,00 10.283,00    
158459264222025NE000199 EMPENHO PARA AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO E CONSUMIVEIS DE BIBLIOTECA PARA ATENDER OS INTERESSES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90078/2025. ADESAO INTERNA N. 210/2025. SETOR REQUISITANTE: BIBLIOTECA. FISCAIS: CASSIO S. G. E SIMONE P. PROCESSO: 23349.004404/2025-01. LIVROS E COISAS LIVRARIA LTDA 14.696,00 14.696,00    
44905233 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 158459264222025NE000231 EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N. 72/2025 - DG/ARA. FISCAL / SUBSTITUTO: TIAGO JONES BACK / ALESSANDRO PAIXAO. PREGAO ELETRONICO N. 77/2024. PROCESSO ELETRONICO: 23349.002533/2024-76. CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA 1.009,68 1.009,68    
158459264222025NE000232 EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N. 72/2025 - DG/ARA. FISCAL / SUBSTITUTO: TIAGO JONES BACK / ALESSANDRO PAIXAO. PREGAO ELETRONICO N. 77/2024. PROCESSO ELETRONICO: 23349.002533/2024-76. 53.458.742 JOAO VICTOR NERY DE CARVALHO 19.570,32 19.570,32    
44905234 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS 158459264222025NE000204 EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90077/2024. PROCESSO N. 23349.002533/2024-76. FISCAIS: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. EXPANSAO E-COMMERCE LTDA 8.720,00 8.720,00    
158459264222025NE000226 EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N. 72/2025 - DG/ARA. FISCAL / SUBSTITUTO: TIAGO JONES BACK / ALESSANDRO PAIXAO. PREGAO ELETRONICO N. 77/2024. PROCESSO ELETRONICO: 23349.002533/2024-76. PAJANIAN COMERCIAL LTDA 742,50 742,50    
158459264222025NE000227 EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N. 72/2025 - DG/ARA. FISCAL / SUBSTITUTO: TIAGO JONES BACK / ALESSANDRO PAIXAO. PREGAO ELETRONICO N. 77/2024. PROCESSO ELETRONICO: 23349.002533/2024-76. SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI 2.865,00 2.865,00    
44905235 MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) 158459264222025NE000213 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA DE LICITACAO N 90161/2024. PROCESSO: 23349.004482/2024-17. FISCAIS: ADAMO D. B. E HARRY E. M. EMPORIUM FOR HOME LTDA 3.026,64 3.026,64    
158459264222025NE000214 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA DE LICITACAO N 90161/2024. PROCESSO: 23349.004482/2024-17. FISCAIS: ADAMO D. B. E HARRY E. M. FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.582,90 1.582,90    
44905237 EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE 158459264222025NE000152 EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO WIRELESS - ACCESS POINT DO PREGAO ELETRONICO SRP 90088/2024 - ADESAO INTERNA 251/2024 - EVENTUAL AQUISICAO DE CONSUMIVEIS, PERMANENTES DE TI E SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - PREGAO 90088/2024, GERENCIADO PELA REITORIA. REQUISITANTE: CTI. FISCAIS: CARINA L. O. E JOAO R. T. C & P INFORMATICA LTDA 16.100,00 0,00 0,00 16.100,00
44905239 EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 158459264222025NE000203 EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90077/2024. PROCESSO N. 23349.002533/2024-76. FISCAIS: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI 18.133,46 18.133,46    
44905243 EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE 158459264222025NE000137 EMPENHO DE SERVIDOR DE RACK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CF. MEM. 129/2024 - CTI/ARA. PREGAO SRP 90088/2024. ADESAO INTERNA 251/2024. PROCESSO 23349.0002242025-42. SETOR REQUISITANTE: CTI. FISCAIS: JOAO R. T. E CARINA L. DA S. GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. 0,00 0,00    
158459264222025NE000140 EMPENHO DE SERVIDOR DE RACK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CF. MEM. 129/2024 - CTI/ARA. PREGAO SRP 90088/2024. ADESAO INTERNA 251/2024. PROCESSO 23349.0002242025-42. SETOR REQUISITANTE: CTI. FISCAIS: JOAO R. T. E CARINA L. DA S. GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. 69.100,00 0,00 4.042,35 65.057,65
Total         122.188,76 4.042,35 85.257,65
Total           2.193.306,79 537.016,85 3.966.223,83