Saldo por Natureza de Despesa
Grupo Despesa PTRES PI Natureza Despesa Conta Contábil 622130100 622130200 622130300 622130400
= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR = CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Natureza Despesa Detalhada Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil)
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170770 L4572P0100N FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES PUB. FED DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414 DIARIAS NO PAIS 23.043,54 0,00 0,00 1.956,46
Total 23.043,54 0,00 0,00 1.956,46
INDENIZACOES E RESTITUICOES 33909314 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO 5.000,00      
Total 5.000,00      
231502 L20RLP0100N FUNCIONAMENTO - CUSTEIO GERAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414 DIARIAS NO PAIS 3.302,14 0,00 0,00 11.697,86
Total 3.302,14 0,00 0,00 11.697,86
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 77.700,00 0,00 4.400,00 15.200,00
Total 77.700,00 0,00 4.400,00 15.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 10.305,00      
33903003 COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES 189,75 0,00 18,16 292,33
33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 47.059,87 0,00 0,00 21.958,80
33903011 MATERIAL QUIMICO 201,20 0,00 0,00 965,72
33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.110,00 0,00 0,00 4.064,73
33903018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO 4.092,65 0,00 49,12 7.104,93
33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 0,00 0,00 0,00 962,00
33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO 7.167,62 0,00 5,83 3.264,92
33903024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES 8.012,28 0,00 337,44 19.143,18
33903025 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 142,00 0,00 0,00 1.294,80
33903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 910,00 0,00 0,00 20.307,52
33903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 654,00 0,00 0,00 9.855,00
33903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 2.765,70 0,00 72,93 5.359,61
33903035 MATERIAL LABORATORIAL 2.566,58 0,00 184,05 7.372,18
33903036 MATERIAL HOSPITALAR 1.360,00 0,00 0,00 175,18
33903042 FERRAMENTAS 3.813,78 0,00 0,00 3.646,09
33903044 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 0,00 0,00 0,00 190,00
33903096 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 0,00 0,00 0,00 33.452,50
Total 94.350,43 0,00 667,53 139.409,49
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 17.199,99      
33903305 LOCOMOCAO URBANA 38.907,00 0,00 1.088,00  
33903308 PEDAGIOS 1.500,00      
Total 57.606,99 0,00 1.088,00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903602 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS 1.000,00      
Total 1.000,00      
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 141.607,45 0,00 11.927,15 237.540,16
33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO 375.483,64 0,00 32.624,85 135.098,59
33903704 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 63.432,54 0,00 4.792,23 90.075,68
Total 580.523,63 0,00 49.344,23 462.714,43
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS       2.034,25
33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 801,00 0,00 0,00 2.199,00
33903920 MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 6.394,76 0,00 4.397,40 9.545,84
33903937 JUROS E MULTA DE MORA 0,00 0,00 0,00 520,21
33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 378.500,05 0,00 0,00 121.505,78
33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 130.926,78 0,00 5.300,56 38.363,56
33903944 SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS 21.606,57 0,00 3.392,74  
33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 100,00      
33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 2.296,28 0,00 58,94 954,78
33903969 SEGUROS EM GERAL 500,00      
33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO 7.140,69 0,00 152,58 3.715,11
33903979 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 19.470,00      
33903996 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO 0,00 0,00 0,00 35.957,25
Total 567.736,13 0,00 13.302,22 214.795,78
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33904016 OUTSOURCING DE IMPRESSAO 24.468,51 0,00 0,00 1.134,91
Total 24.468,51 0,00 0,00 1.134,91
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33904708 IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN 0,00 0,00 0,00 64,04
33904710 TAXAS 0,00 0,00 0,00 2.772,26
33904722 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA 6.718,74 0,00 0,00 3.281,20
Total 6.718,74 0,00 0,00 6.117,50
INDENIZACOES E RESTITUICOES 33909314 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO 1.000,00      
Total 1.000,00      
231503 L2994P2302N ASSISTENCIA ESTUDANTIL - VISITAS TECNICAS AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 35.554,62 0,00 1.100,00 11.245,38
Total 35.554,62 0,00 1.100,00 11.245,38
231505 L2994P2300N ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 111.000,00 0,00 10.000,00 104.800,00
Total 111.000,00 0,00 10.000,00 104.800,00
L2994P2301N ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PCD AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 0,00 0,00 0,00 35.094,78
Total 0,00 0,00 0,00 35.094,78
249897 L21B3P2002N FOMENTO - RECURSO DE PESQUISA - STRICTO SENSU DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414 DIARIAS NO PAIS 15.327,94 0,00 0,00 4.172,06
Total 15.327,94 0,00 0,00 4.172,06
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 9.000,00      
Total 9.000,00      
MATERIAL DE CONSUMO 33903011 MATERIAL QUIMICO 1.581,06      
Total 1.581,06      
260220 L21IHP2300N ASSISTENCIA PCD OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903633 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO 1.714,08 0,00 4.125,00 108.041,67
Total 1.714,08 0,00 4.125,00 108.041,67
OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 33914718 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF) 66,67 0,00 7.500,00 14.933,33
Total 66,67 0,00 7.500,00 14.933,33
Total         1.616.694,48 0,00 91.526,98 1.131.313,65