Saldo por Natureza de Despesa
Grupo Despesa PTRES PI Natureza Despesa Conta Contábil 622130100 622130200 622130300 622130400
= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR = CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Natureza Despesa Detalhada Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil)
4 INVESTIMENTOS 231502 L20RLP0100N FUNCIONAMENTO - CUSTEIO GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905212 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 0,00 21.828,00  
44905233 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 2.072,91 0,00 0,00 252,42
44905237 EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE 0,00 0,00 0,00 9.520,00
44905239 EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 1.281,99      
44905242 MOBILIARIO EM GERAL 24.123,27 0,00 10.200,00 30.280,00
Total 27.478,17 0,00 32.028,00 40.052,42
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170770 L4572P0100N FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES PUB. FED DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414 DIARIAS NO PAIS 12.050,94 0,00 9.977,80 7.971,26
Total 12.050,94 0,00 9.977,80 7.971,26
INDENIZACOES E RESTITUICOES 33909314 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO 5.000,00      
Total 5.000,00      
230446 CFF53M9601N PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 33903203 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 149.943,06      
Total 149.943,06      
231502 L20RLP0100N FUNCIONAMENTO - CUSTEIO GERAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414 DIARIAS NO PAIS 6.061,34 0,00 955,78 27.982,88
Total 6.061,34 0,00 955,78 27.982,88
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 59.200,00 0,00 3.200,00 62.900,00
Total 59.200,00 0,00 3.200,00 62.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 10.305,00      
33903003 COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES 189,75 0,00 0,00 310,49
33903004 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 10.659,00      
33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 83.155,82 0,00 0,00 89.078,59
33903011 MATERIAL QUIMICO 1.954,20 0,00 0,00 2.485,72
33903015 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS       1.769,00
33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.805,00 0,00 0,00 7.369,73
33903018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO 0,00 0,00 0,00 11.579,80
33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 237,00 0,00 0,00 962,00
33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO 889,50 0,00 119,11 10.683,42
33903024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES 10.833,48 0,00 0,00 33.060,90
33903025 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 4.999,89 0,00 0,00 1.436,80
33903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 2.420,34 0,00 5.758,35 26.413,25
33903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 0,00 0,00 12.431,64
33903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 1.805,10 0,00 0,00 13.829,94
33903035 MATERIAL LABORATORIAL 1.218,00 0,00 664,72 10.096,49
33903036 MATERIAL HOSPITALAR 1.360,00 0,00 0,00 1.960,74
33903042 FERRAMENTAS 3.813,78 0,00 14,62 4.692,60
33903044 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 0,00 0,00 0,00 440,00
33903059 MATERIAL PARA DIVULGACAO 5.288,00      
33903096 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 0,00 0,00 0,00 50.233,85
Total 140.933,86 0,00 6.556,80 278.834,96
PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. 33903199 OUTRAS PREMIACOES 1.087,20      
Total 1.087,20      
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 17.199,99      
33903305 LOCOMOCAO URBANA 33.862,14 0,00 0,00 6.132,86
33903308 PEDAGIOS 1.500,00      
Total 52.562,13 0,00 0,00 6.132,86
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903602 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS 1.000,00      
33903633 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO 41.766,38 0,00 0,01 34.765,87
Total 42.766,38 0,00 0,01 34.765,87
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 162.729,17 0,00 12.982,72 304.793,99
33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO 519.864,92 0,00 24.460,50 468.811,44
33903704 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 24.324,79 0,00 5.298,85 128.676,81
Total 706.918,88 0,00 42.742,07 902.282,24
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS       2.034,25
33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 2.869,00 0,00 0,00 6.661,00
33903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 476,00     1.276,85
33903920 MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 10.424,56 0,00 0,00 20.853,44
33903925 TAXA DE ADMINISTRACAO 1.051,65 0,00 0,00  
33903937 JUROS E MULTA DE MORA 0,00 0,00 0,00 520,54
33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 143.048,36 0,00 0,00 304.863,22
33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 152.612,72 0,00 2.107,29 134.870,54
33903944 SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS 32.535,90 0,00 0,00 17.463,38
33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 300,01      
33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 1.726,28 0,00 0,00 1.583,72
33903969 SEGUROS EM GERAL 500,00      
33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO 9.710,67 0,00 157,30 28.134,03
33903979 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 19.470,00      
33903996 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO 0,00 0,00 0,00 53.993,15
Total 374.725,15 0,00 2.264,59 572.254,12
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33904016 OUTSOURCING DE IMPRESSAO 30.896,54 0,00 0,00 14.662,26
Total 30.896,54 0,00 0,00 14.662,26
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33904708 IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN 0,00 0,00 0,00 64,04
33904710 TAXAS 0,00 0,00 0,00 3.172,16
33904722 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA 8.737,05 0,00 0,00 8.162,89
Total 8.737,05 0,00 0,00 11.399,09
INDENIZACOES E RESTITUICOES 33909314 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO 1.000,00      
Total 1.000,00      
OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 33914718 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF) 10.066,67 0,00 0,00 6.739,78
Total 10.066,67 0,00 0,00 6.739,78
231503 L2994P2302N ASSISTENCIA ESTUDANTIL - VISITAS TECNICAS AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 15.694,73 0,00 150,00 32.055,27
Total 15.694,73 0,00 150,00 32.055,27
231505 L2994P2300N ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 163.750,00 0,00 0,00 293.000,00
Total 163.750,00 0,00 0,00 293.000,00
L2994P2301N ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PCD AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 1.752,62 0,00 0,00 33.342,16
Total 1.752,62 0,00 0,00 33.342,16
L2994P2399N JOGOS INTERNOS IFC AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 570,00 0,00 0,00 8.930,00
Total 570,00 0,00 0,00 8.930,00
249897 L21B3P2002N FOMENTO - RECURSO DE PESQUISA - STRICTO SENSU DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414 DIARIAS NO PAIS 16.338,38 0,00 0,00 13.161,62
Total 16.338,38 0,00 0,00 13.161,62
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 9.000,00      
Total 9.000,00      
MATERIAL DE CONSUMO 33903011 MATERIAL QUIMICO 0,23 0,00 0,00 1.580,83
Total 0,23 0,00 0,00 1.580,83
260220 L21IHP2300N ASSISTENCIA PCD OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903633 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO 2.552,30 0,00 4.675,00 196.758,05
Total 2.552,30 0,00 4.675,00 196.758,05
OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 33914718 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF) 1.000,00 0,00 8.500,00 32.000,00
Total 1.000,00 0,00 8.500,00 32.000,00
261770 L21IVP2300N APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 316.783,22 0,00 0,00 93.136,78
Total 316.783,22 0,00 0,00 93.136,78
Total         2.156.868,85 0,00 111.050,05 2.669.942,45