Saldo por Natureza de Despesa
Grupo Despesa PTRES PI Natureza Despesa Conta Contábil 622130100 622130200 622130300 622130400
= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR = CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Natureza Despesa Detalhada Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil)
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170770 L4572P0100N FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES PUB. FED DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414 DIARIAS NO PAIS 23.043,54 0,00 1.956,46  
Total 23.043,54 0,00 1.956,46  
INDENIZACOES E RESTITUICOES 33909314 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO 5.000,00      
Total 5.000,00      
231502 L20RLP0100N FUNCIONAMENTO - CUSTEIO GERAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414 DIARIAS NO PAIS 4.371,24 0,00 1.009,96 9.618,80
Total 4.371,24 0,00 1.009,96 9.618,80
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 82.100,00 0,00 1.500,00 13.700,00
Total 82.100,00 0,00 1.500,00 13.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 10.305,00      
33903003 COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES 189,75 0,00 310,49  
33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 26.999,95 0,00 0,00 21.958,80
33903011 MATERIAL QUIMICO 276,20 0,00 75,24 815,48
33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.110,00 0,00 4.064,73  
33903018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO 4.166,00 0,00 3.878,95 1.011,10
33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 0,00 0,00 0,00 962,00
33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO 0,00 0,00 907,35 2.363,40
33903024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES 8.012,28 0,00 888,18 17.746,44
33903025 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 1.294,80
33903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 910,00 0,00 803,28 19.504,24
33903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 0,00 7.197,00 2.658,00
33903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 2.765,70 0,00 478,80 4.953,74
33903035 MATERIAL LABORATORIAL 2.566,58 0,00 1.774,80 5.781,43
33903036 MATERIAL HOSPITALAR 1.360,00 0,00 43,18 132,00
33903042 FERRAMENTAS 3.813,78 0,00 0,00 3.646,09
33903044 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 0,00 0,00 0,00 190,00
33903096 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 0,00 0,00 0,00 33.452,50
Total 66.475,24 0,00 20.422,00 116.470,02
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 17.199,99      
33903305 LOCOMOCAO URBANA 39.995,00      
33903308 PEDAGIOS 1.500,00      
Total 58.694,99      
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903602 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS 1.000,00      
Total 1.000,00      
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 141.607,45 0,00 11.927,15 237.540,16
33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO 382.411,75 0,00 32.624,85 135.098,59
33903704 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 63.432,54 0,00 4.792,23 90.075,68
Total 587.451,74 0,00 49.344,23 462.714,43
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS       2.034,25
33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 801,00 0,00 0,00 2.199,00
33903920 MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 10.792,16 0,00 0,00 9.545,84
33903937 JUROS E MULTA DE MORA 0,00 0,00 0,00 520,21
33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 378.500,05 0,00 0,00 121.505,78
33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 150.926,59 0,00 36.728,55 6.935,57
33903944 SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS 24.999,31      
33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 100,00      
33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 2.296,28 0,00 248,94 764,78
33903969 SEGUROS EM GERAL 500,00      
33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO 7.140,69 0,00 152,58 3.715,11
33903979 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 19.470,00      
33903996 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO 0,00 0,00 0,00 35.957,25
Total 595.526,08 0,00 37.130,07 183.177,79
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33904016 OUTSOURCING DE IMPRESSAO 24.468,51 0,00 0,00 1.134,91
Total 24.468,51 0,00 0,00 1.134,91
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33904708 IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN 0,00 0,00 0,00 64,04
33904710 TAXAS 0,00 0,00 0,00 2.772,26
33904722 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA 6.718,74 0,00 1.859,52 1.421,68
Total 6.718,74 0,00 1.859,52 4.257,98
INDENIZACOES E RESTITUICOES 33909314 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO 1.000,00      
Total 1.000,00      
231503 L2994P2302N ASSISTENCIA ESTUDANTIL - VISITAS TECNICAS AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 36.654,62 0,00 1.182,53 10.062,85
Total 36.654,62 0,00 1.182,53 10.062,85
231505 L2994P2300N ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 111.600,00 0,00 45.800,00 68.400,00
Total 111.600,00 0,00 45.800,00 68.400,00
L2994P2301N ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PCD AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 0,00 0,00 0,00 35.094,78
Total 0,00 0,00 0,00 35.094,78
249897 L21B3P2002N FOMENTO - RECURSO DE PESQUISA - STRICTO SENSU DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414 DIARIAS NO PAIS 18.206,14 0,00 0,00 1.293,86
Total 18.206,14 0,00 0,00 1.293,86
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 9.000,00      
Total 9.000,00      
260220 L21IHP2300N ASSISTENCIA PCD OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903633 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO 1.714,08 0,00 37.500,00 74.666,67
Total 1.714,08 0,00 37.500,00 74.666,67
OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 33914718 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF) 66,67 0,00 7.500,00 14.933,33
Total 66,67 0,00 7.500,00 14.933,33
Total         1.633.091,59 0,00 205.204,77 995.525,42