Saldo por Natureza de Despesa
Grupo Despesa PTRES PI Natureza Despesa Conta Contábil 622130100 622130200 622130300 622130400
= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR = CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Natureza Despesa Detalhada Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil)
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 231502 L20RLP0100N FUNCIONAMENTO - CUSTEIO GERAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414 DIARIAS NO PAIS 11.025,47 0,00 0,00 3.974,53
Total 11.025,47 0,00 0,00 3.974,53
MATERIAL DE CONSUMO 33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 43.668,75      
33903011 MATERIAL QUIMICO 1.166,92      
33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 962,00      
33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO 807,75      
33903024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES 7.645,00      
33903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 638,00      
33903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 2.658,00      
33903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 2.594,24      
33903035 MATERIAL LABORATORIAL 10.122,81      
33903042 FERRAMENTAS 2.867,60      
33903044 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 190,00      
33903096 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total 73.321,07 0,00 0,00 10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903602 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS 1.000,00      
Total 1.000,00      
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 59.443,55 0,00 29.578,02 87.396,13
33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO 258.396,83      
33903704 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 6.904,68 0,00 12.397,50 35.259,50
Total 324.745,06 0,00 41.975,52 122.655,63
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 1.534,00 0,00 0,00 1.466,00
33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 300.000,00      
33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 29.993,04      
33903944 SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS 9.999,56      
33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 100,00      
33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 1.600,00      
33903969 SEGUROS EM GERAL 500,00      
33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO 2.999,93      
33903996 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total 346.726,53 0,00 0,00 11.466,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33904016 OUTSOURCING DE IMPRESSAO 6.982,92      
Total 6.982,92      
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33904710 TAXAS 1.792,44 0,00 0,00 261,28
33904722 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA 2.400,00      
Total 4.192,44 0,00 0,00 261,28
260220 L21IHP2300N ASSISTENCIA PCD OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903633 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO 66.828,45      
Total 66.828,45      
OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 33914718 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF) 15.000,00      
Total 15.000,00      
Total         849.821,94 0,00 41.975,52 148.357,44