Saldo por Natureza de Despesa
Grupo Despesa PTRES PI Natureza Despesa Conta Contábil 622130100 622130200 622130300 622130400
= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR = CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Natureza Despesa Detalhada Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil)
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170770 L4572P0100N FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES PUB. FED DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414 DIARIAS NO PAIS 25.000,00      
Total 25.000,00      
INDENIZACOES E RESTITUICOES 33909314 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO 5.000,00      
Total 5.000,00      
231502 L20RLP0100N FUNCIONAMENTO - CUSTEIO GERAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414 DIARIAS NO PAIS 5.381,20 0,00 0,00 9.618,80
Total 5.381,20 0,00 0,00 9.618,80
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 64.600,00 0,00 0,00 7.900,00
Total 64.600,00 0,00 0,00 7.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903003 COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES 500,24      
33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 22.159,95 0,00 0,00 21.958,80
33903011 MATERIAL QUIMICO 351,44 0,00 7,95 807,53
33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 9.174,73      
33903018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO 8.150,98 0,00 0,00 905,07
33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 47,00 0,00 0,00 915,00
33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO 907,35 0,00 14,94 2.348,46
33903024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES 14.331,22 0,00 0,00 12.315,68
33903025 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 1.294,80
33903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 1.713,28 0,00 4.002,44 15.501,80
33903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 7.197,00 0,00 0,00 2.658,00
33903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 6.080,70 0,00 0,00 2.117,54
33903035 MATERIAL LABORATORIAL 4.157,33 0,00 184,05 5.781,43
33903036 MATERIAL HOSPITALAR 1.403,18     132,00
33903042 FERRAMENTAS 4.022,34 0,00 0,00 3.437,53
33903044 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 190,00 0,00 0,00  
33903096 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 0,00 0,00 0,00 33.452,50
Total 80.386,74 0,00 4.209,38 103.626,14
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903602 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS 1.000,00      
Total 1.000,00      
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 141.607,45 0,00 73.491,16 175.976,15
33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO 502.587,80 0,00 55.372,05 2.134,50
33903704 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 63.432,54 0,00 28.296,31 66.571,60
Total 707.627,79 0,00 157.159,52 244.682,25
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS       2.034,25
33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 801,00 0,00 0,00 2.199,00
33903920 MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 10.792,16 0,00 0,00 9.545,84
33903937 JUROS E MULTA DE MORA 0,00 0,00 520,21  
33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 450.500,05 0,00 100.171,28 21.334,50
33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 181.032,12 0,00 13.558,59  
33903944 SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS 24.999,31      
33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 100,00      
33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 3.109,95 0,00 0,00 200,05
33903969 SEGUROS EM GERAL 500,00      
33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO 4.140,69 0,00 309,88 3.557,81
33903979 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 19.470,00      
33903996 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO 0,00 0,00 0,00 35.957,25
Total 695.445,28 0,00 114.559,96 74.828,70
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33904016 OUTSOURCING DE IMPRESSAO 24.468,51 0,00 1.134,91  
Total 24.468,51 0,00 1.134,91  
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33904708 IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN 0,00 0,00 0,00 64,04
33904710 TAXAS 0,00 0,00 0,00 2.772,26
33904722 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA 7.648,50 0,00 1.622,82 728,62
Total 7.648,50 0,00 1.622,82 3.564,92
INDENIZACOES E RESTITUICOES 33909314 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO 1.000,00      
Total 1.000,00      
231503 L2994P2302N ASSISTENCIA ESTUDANTIL - VISITAS TECNICAS AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 46.250,00 0,00 0,00 1.650,00
Total 46.250,00 0,00 0,00 1.650,00
231505 L2994P2300N ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 157.400,00 0,00 0,00 68.400,00
Total 157.400,00 0,00 0,00 68.400,00
L2994P2301N ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PCD AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 0,00 0,00 0,00 35.094,78
Total 0,00 0,00 0,00 35.094,78
249897 L21B3P2002N FOMENTO - RECURSO DE PESQUISA - STRICTO SENSU DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414 DIARIAS NO PAIS 18.206,14 0,00 0,00 1.293,86
Total 18.206,14 0,00 0,00 1.293,86
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 9.000,00      
Total 9.000,00      
260220 L21IHP2300N ASSISTENCIA PCD OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903633 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO 39.214,08 0,00 4.125,00 70.541,67
Total 39.214,08 0,00 4.125,00 70.541,67
OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 33914718 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF) 7.566,67 0,00 7.500,00 7.433,33
Total 7.566,67 0,00 7.500,00 7.433,33
Total         1.895.194,91 0,00 290.311,59 628.634,45