Saldo por Natureza de Despesa
Grupo Despesa PTRES PI Natureza Despesa Conta Contábil 622130100 622130200 622130300 622130400
= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR = CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Natureza Despesa Detalhada Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil)
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 231502 L20RLP0100N FUNCIONAMENTO - CUSTEIO GERAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414 DIARIAS NO PAIS 11.025,47 0,00 575,68 3.398,85
Total 11.025,47 0,00 575,68 3.398,85
MATERIAL DE CONSUMO 33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 43.668,75      
33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 962,00      
33903024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES 7.645,00      
33903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 638,00      
33903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 2.210,00      
33903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 2.594,24      
33903035 MATERIAL LABORATORIAL 199,90      
33903042 FERRAMENTAS 2.867,60      
33903044 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 190,00      
33903096 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total 60.975,49 0,00 0,00 10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903602 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS 1.000,00      
Total 1.000,00      
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 637,65 0,00 70.363,12 46.611,03
33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO 207.518,53      
33903704 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 6.904,68 0,00 28.940,47 18.716,53
Total 215.060,86 0,00 99.303,59 65.327,56
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 2.267,00 0,00 0,00 733,00
33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 200.000,00      
33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 29.993,04      
33903944 SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS 9.999,56      
33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 100,00      
33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 1.600,00      
33903969 SEGUROS EM GERAL 500,00      
33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO 2.999,93      
33903996 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total 247.459,53 0,00 0,00 10.733,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33904016 OUTSOURCING DE IMPRESSAO 6.982,92      
Total 6.982,92      
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33904710 TAXAS 1.792,44 0,00 0,00 261,28
33904722 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA 2.400,00      
Total 4.192,44 0,00 0,00 261,28
Total         546.696,71 0,00 99.879,27 89.720,69