Exercício Atual - Contratos
Filtro do relatório:
({Item Informação} = 29:DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO), 31:DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO), 34:DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)) E ({Órgão UGE} = 26422:INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE) E ({UG Executora} = 158459:IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI) E ({Mês Lançamento} ({Código Numérico (AAAAMM)}) = {Último Mês SIAFI Carregado} (LastSiafiLoadMonth_AAAAMM)) E ({NE CCor - Favorecido} (Número) = "01063027000196"; "03444532000106"; "06059231000157"; "07869224000183"; "08336783000190"; "09198580000148"; "09216620000137"; "09285968000186"; "10364152000127"; "14048837000115"; "15336818000157"; "15340396000193"; "20170243000185"; "23280366000167"; "24169127000105"; "25117443000198"; "25165749000110"; "28591670000149"; "28753966000119"; "29764912000111"; "30639217000107"; "31548384000105"; "33065699000127"; "34028316002823"; "34641081000120"; "39248098000136"; "40713112000104"; "42350248000122"; "44498589000175"; "48451176000196"; "48452616000120"; "76535764000143"; "79283065000141"; "82508433000117" OU "95886735000928")
Páginas:
Ano Lançamento: 2025
Órgão UGE: 26422:INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
UG Executora: 158459:IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI
Natureza Despesa Detalhada NE CCor - Favorecido NE CCor - Núm. Processo NE CCor NE CCor - Descrição Item Informação DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
NE CCor - Valor Saldo - R$ (Item Informação) Saldo - R$ (Item Informação) Saldo - R$ (Item Informação)
33903004 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 48452616000120 AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA 23349.002763/2024-35 158459264222025NE000060 EMPENHO PARA NITROGENIO LIQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ESCOLA FAZENDA DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO N. 90463/2024. ADESAO INTERNA N. 89/2024. PROCESSO SIPAC N. 23349.002763/2024-35. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: ARISTILIANO B. B. / DANIEL KRAMER S. CF. MEMO ELETRONICO N. 8/2025 - CAMP/ARAQ. R$2.445,00 2.445,00 929,10 929,10
33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 34641081000120 MIX COMERCIO EM GERAL LTDA 23349.005590/2023-26 158459264222025NE000034 EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO CAMP/ARAQ N. 63/2024. PREGAO ELETRONICO N. 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: ARISTILIANO / CRISTIANO. MEMO N. 05/2025 CAMP/ARAQ. R$31.486,26 31.486,26 31.486,26 31.486,26
07869224000183 NORSKPAR COMERCIAL LTDA 23349.005590/2023-26 158459264222025NE000035 EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO CAMP/ARAQ N. 53/2024. PREGAO ELETRONICO N. 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: ARISTILIANO / CRISTIANO. MEMO N. 05/2025 CAMP/ARAQ. R$50.504,60 45.584,60 35.471,95 35.471,95
33903012 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO 07869224000183 NORSKPAR COMERCIAL LTDA 23349.005590/2023-26 158459264222025NE000035 EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO CAMP/ARAQ N. 53/2024. PREGAO ELETRONICO N. 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: ARISTILIANO / CRISTIANO. MEMO N. 05/2025 CAMP/ARAQ. R$50.504,60 4.920,00    
158459264222025NE000038 EMPENHO PARA AQUISICAO DE CAVACO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO IFC ARAQUARI. CONTRATO CAMP/ARAQ N. 53/2024. PREGAO ELETRONICO N. 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: BRUNO / TIAGO. CF. MEMO 7/2025 - CAMP/ARAQ. R$4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00
33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 09285968000186 A4 DIGITAL PRINT LTDA 23349.003729/2023-05 158459264222025NE000042 EMPENHO DE PAPEL PARA IMPRESSAO. CONTRATO 162/2023. CF. MEMO 09/2025 CPALM/ARA. SETOR REQUISITANTE: CTI. FISCAL: CARINA. FAVORECIDO A4 DIGITAL PRINT LTDA 09.285.968/0001-86. PROC. 23349.003729/2023-05. R$15.775,00 15.775,00 15.775,00 15.775,00
158459264222025NE000215 EMPENHO DE PAPEL PARA IMPRESSAO. CONTRATO 162/2023. CF. MEMO 57/2025 CSP-ARA. SETOR REQUISITANTE: CTI. FISCAL: CARINA. FAVORECIDO A4 DIGITAL PRINT LTDA 09.285.968/0001-86. PROC. 23349.003729/2023-05. R$3.155,00 3.155,00    
33903024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES 03444532000106 CASA DAS LONAS LTDA. 23349.001481/2025-00 158459264222025NE000047 EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. R$4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00
42350248000122 SAFETY ELEVADORES LTDA 23349.001963/2025-51 158459264222025NE000068 EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ELEVADORES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 88/2025. PROCESSO 23349.0019363/2025-51. R$998,28 998,28    
33903203 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 30639217000107 COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR 23349.003433/2025-48 158459264222025NE000153 EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE). DISPENSA DE LICITACAO 90421/2025. CONTRATO 137/2025. FISCAL: MARIO S. C. S. R$184.140,36 184.140,36 24.278,30 24.278,30
33903305 LOCOMOCAO URBANA 15336818000157 CANTUR TURISMO LTDA 23349.002494/2024-15 158459264222025NE000059 EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE SOB O REGIME DE FRETAMENTO PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 65/2025 - CAMP/ ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00349/2024. PROCESSO 23349.002494/2024-15. FIACAL: OTAVIO P. N. R$7,99 7,99    
29764912000111 SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA 23349.002494/2024-15 158459264222025NE000054 EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE SOB O REGIME DE FRETAMENTO PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 153/2024 - CAMP ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00350/2024. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 2/2025 - CECOM ARA. SETOR SOLICITANTE: CECOM. FISCAL: OTAVIO. R$19.176,00 19.176,00 19.176,00 19.176,00
158459264222025NE000111 DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA EMPENHO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE SOB REGIME DE FRETAMENTO PARA PARTICIPACAO DE ESTUDANTES NOS JOGOS DO IFC - JIFC 2025. CF. MEMO 8-2025 CECOM-ARA. SETOR REQUISITANTE: DEPE. FICAL: OTAVIO P. NETTO E MARCIONE R. N. PE 90076/2024. CONTRATO 153/2024. PROCESSO N. 23349.002494/2024-15. R$5.200,00 5.200,00    
158459264222025NE000157 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA REALIZACAO DE VIAGEM. CONTRATO 153/2024 - CAMP/ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00350/2024. PROC. 23349.002494/2024-15. SETOR REQUISITANTE: SISAE/DEPE. CF. MEMO 37/2025 DEPE/ARA. FISCAIS: MARCIONE R. N. E OTAVIO P. N. R$559,30 559,30 78,11 78,11
158459264222025NE000181 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA REALIZACAO DE VIAGEM. CONTRATO 153/2024 - CAMP/ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00350/2024. PROC. 23349.002494/2024-15. SETOR REQUISITANTE: SISAE/DEPE. CF. MEMO 11/2025 - CECOM/ARA. FISCAIS: MARCIONE R. N. E OTAVIO P. N. R$878,90 878,90 829,30 829,30
158459264222025NE000182 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA REALIZACAO DE VIAGEM. CONTRATO 153/2024 - CAMP/ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00350/2024. PROC. 23349.002494/2024-15. SETOR REQUISITANTE: SISAE/DEPE. CF. MEMO 18/2025 - SEST/ARA. FISCAIS: MARCIONE R. N. E OTAVIO P. N. R$3.196,00 3.196,00    
158459264222025NE000183 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA REALIZACAO DE VIAGEM. CONTRATO 153/2024 - CAMP/ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00350/2024. PROC. 23349.002494/2024-15. SETOR REQUISITANTE: SISAE/DEPE. CF. MEMO 12/2025 - CECOM/ARA. FISCAIS: MARCIONE R. N. E OTAVIO P. N. R$1.598,00 1.598,00 1.598,00 1.598,00
158459264222025NE000233 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA REALIZACAO DE VIAGEM DA LICENCIATURA EM QUIMICA PARA A UFSC FLORIANOPOLIS. CF. MEMO ELETRONICO N. 49/2025 - DEPE/ARA. PE 90076/2024. ATA N. 00350/2024. PROC. 23349.002494/2024-15. SETOR REQUISITANTE: DEPE. FISCAIS: OTAVIO P. N. E MARCIONE R. N. R$1.668,00 1.668,00    
29.764.912/0001-11 158459264222025NE000075 EMPENHO PARA SERVICO DE TRANSPORTE URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 153/2024 - CAMP ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00350/2024. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 32/2025 - DG/ARA. FICAL TITULAR: OTAVIO P. N. FISCAL SUBSITUTO: MARCIONE R. N. R$878,90 878,90 878,90 878,90
33903401 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO 79283065000141 ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. 23349.003395/2023-61 158459264222025NE000053 EMPENHO PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E CUIDADORES. CONTRATO 152/2023. PROCESSO 23349.003395/2023-61. R$1.108,55 1.108,55 1.108,55 1.108,55
158459264222025NE000062 EMPENHO PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E CUIDADORES. CONTRATO 152/2023. PROCESSO 23349.003395/2023-61. R$209.587,43 209.587,43 194.590,63 193.190,36
33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 79283065000141 ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. 23349.000344/2023-88 158459264222025NE000009 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA. PREGAO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. R$0,00 0,00    
06059231000157 PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 23349.001724/2022-59 158459264222025NE000007 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES. PR 67/2022. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. R$618.800,00 618.800,00 546.651,18 535.112,64
33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO 79283065000141 ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. 23349.000344/2023-88 158459264222025NE000014 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA. PREGAO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. R$200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
158459264222025NE000040 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA. CONTRATO 81/2023. PREGAO 41/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. R$906.984,54 906.984,54 697.459,99 675.345,64
33903704 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 25117443000198 JL SERVICOS LTDA 23349.003781/2023-53 158459264222025NE000010 EMPENHO PARA O CONTRATO 183/2023 - PREGAO 118/2023 - MANUTENCAO PREDIAL E SERVICO DE ELETRICISTA COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA. PROCESSO 23349.003781/2023-53. FISCAIS THIAGO E JOVERCI. R$330.000,00 330.000,00 213.428,92 204.781,12
33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 14048837000115 ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA 23349.002081/2019-65 158459264222025NE000005 EMPENHO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO BLOCO D / E. PR 3/2019. CONTRATO 01/2020. PROCESSO 23349.002081/2019-65. R$2.947,76 2.947,76 2.947,76 2.947,76
48451176000196 NACIONAL SERVICOS LTDA 23349.004645/2024-61 158459264222025NE000061 DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA PREDIAL. PREGAO ELETRONICO SRP N. 131/2023. CONTRATO CAMP-ARAQ N. 14/2025. PROCESSO ELETRONICO N. 23349.004645/2024-61. CF. MEMO N. 6/2025 DIP/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAL: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. R$24.372,00 24.372,00 24.372,00 24.372,00
44498589000175 PROMETAL CURITIBA LTDA 23349.001855/2025-89 158459264222025NE000074 DISPENSA DE LICITACAO N. 50/2025 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE REPARO E SUBSTITUICAO DE TELHADOS E CALHAS NAS DIVERSAS EDIFICACOES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA N. 442/2025. ID CONTRATACAO PNCP: 10635424000186-1-000098/2025. PROCESSO N. 23349.001855/2025-89. FISCAL TECNICO TITULAR: JOVERCI A. P. FISCAL TECNICO SUBSTITUTO: TIAGO J. B. R$60.898,40 60.898,40 60.898,40 60.898,40
23349.005608/2023-90 158459264222025NE000076 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHAS, CUMEEIRAS E CALHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO N. 28/2024. PE N. 20/2023. PROCESSO N.  23349.005608/2023-10. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 32/2025 - DG/ARA. FISCAL TITULAR: JOVERCI A. P.. FISCAL SUBSTITUTO: TIAGO J. B. R$153.421,60 153.421,60 153.421,60 153.421,60
42350248000122 SAFETY ELEVADORES LTDA 23349.001963/2025-51 158459264222025NE000067 EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 88/2025. PROCESSO 23349.001963/2025-51. R$5.864,00 5.864,00 4.398,00 4.398,00
31548384000105 VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 23349.002467/2024-34 158459264222025NE000158 EMPENHO PARA ADITIVO DO CONTRATO N. 11/2025 - CAMP/ARAQ. PARA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONCORRENCIA 90004/2024. PROCESSO N. 23349.002467/2024-34. R$93.015,46 93.015,46    
33903937 JUROS E MULTA DE MORA 82508433000117 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN 23349.004611/2024-77 158459264222025NE000043 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NAS FATURAS DO CONTRATO DE AGUA E ESGOTO (CASAN), DECORRENTE DE DIFICULDADES NA RENOVACAO CONTRATUAL, JA REGULARIZADAS. VALOR NECESSARIO PARA QUITACAO DO DEBITO, CONFORME DESCRICAO EM FATURAS. R$50,53 50,53 50,53 50,53
33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 15340396000193 MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA 23349.005597/2022-67 158459264222025NE000008 EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES SUBSIDIADAS AOS ALUNOS DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 15/2023. PROCESSO 23349.005597/2022-67. R$746.048,02 746.048,02 620.165,93 615.077,60
158459264222025NE000139 EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES SUBSIDIADAS AOS ALUNOS DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 15/2023. PROCESSO 23349.005597/2022-67. R$97.829,88 97.829,88    
33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 08336783000190 CELESC DISTRIBUICAO S.A 23349.001308/2016-11 158459264222025NE000017 EMPENHO PARA SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 04/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO N. 23349.001308/2016-11. UNIDADE CONSUMIDORA: 12211775. R$15.680,78 15.680,78 15.680,78 15.680,78
23349.004549/2024-13 158459264222025NE000133 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE ENERGIA ELETRICA PELA DISTRIBUIDORA AO CONSUMIDOR NO AMBIENTE DE CONTRATACAO REGULADO, PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE COMPRA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 12211775. CONTRATO 193/2024 - CAMP/ARAQ. FISCAL: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. R$122.000,00 122.000,00 53.626,57 51.979,94
158459264222025NE000134 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE ENERGIA ELETRICA PELA DISTRIBUIDORA AO CONSUMIDOR NO AMBIENTE DE CONTRATACAO REGULADO, PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE COMPRA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 19123278. CONTRATO N. 194/2024 CAMP/ARAQ. FISCAL: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. R$35.000,00 35.000,00 17.106,53 16.505,65
33903944 SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS 82508433000117 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN 23349.004611/2024-7 158459264222025NE000039 EMPENHO PARA SERVICO DE AGUA E ESGOTO, CONTRATO 27/2025 - CAMP/ARAQ, INEXIGIBILIDADE N. 99/2024. R$75.000,00 75.000,00 65.244,07 64.898,01
23349.004611/2024-77 158459264222025NE000156 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONTRATO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO FIRMADO COM A COMPANHIA DE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN - INEXIGIBILIDADE N. 99/2024. CONTRATO N. 147/2025. R$5.094,02 5.094,02    
33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 34028316002823 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 23349.004924/2024-25 158459264222025NE000078 EMPENHO PARA O SERVICO DE CORREIOS EXERCICIO 2025. CONTRATO 24/2025 - CAMP/ARAQ. DISPENSA DE LICITACAO Nº 181/2024. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 325/2025. R$500,00 500,00 500,00 500,00
158459264222025NE000210 EMPENHO PARA O SERVICO DE CORREIOS EXERCICIO 2025. CONTRATO 76/2025 - CAMP/ARAQ. DISPENSA DE LICITACAO Nº 181/2024. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 325/2025. R$500,00 500,00 60,62 59,91
33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 76535764000143 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 23349.002933/2022-10 158459264222025NE000006 EMPENHO DE SERVICO DE TELEFONIA. PR 128/2021. CONTRATO 86/2022. PROCESSO 23349.002933/2022-10. R$7.400,00 7.400,00 5.970,61 5.938,30
33903969 SEGUROS EM GERAL 33065699000127 SEGUROS SURA S.A. 23349.005058/2023-17 158459264222025NE000058 EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO ESTUDANTIL NO AMBITO DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO NUMERO 8/2024 - CAMP/ARAQ. PE   32/2023. FISCAL:  23349.005058/2023-17. R$900,00 900,00 641,51 636,00
33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO 24169127000105 DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA 23349.005112/2022-35 158459264222025NE000117 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA PARA ATENDER OS INTERESSES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.005112/2022-35. PREGAO 123/2022. CONTRATO N. 251/2022. R$16.343,97 16.343,97 16.343,97 16.343,97
95886735000928 RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA 23349.001624/2015-01 158459264222025NE000004 EMPENHO DE SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. PROCESSO 23349.001624/2015-01. R$9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00
23349.004925/2024-70 158459264222025NE000033 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE PRESTADORA DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS COM CARACTERISTICAS DOMESTICAS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA N. 323/2025. INEXIGIBILIDADE N. 105/2024. R$11.500,00 11.500,00 6.458,75 6.306,17
33904016 OUTSOURCING DE IMPRESSAO 09285968000186 A4 DIGITAL PRINT LTDA 23349.003729/2023-05 158459264222025NE000011 EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVICOS E OUTSOURCING DE IMPRESSAO. CONTRATO 162/23. ADESAO INTERNA 180/2023 AO PE 21/2023. 23349.003729/2023-05. R$61.000,00 61.000,00 37.406,46 37.406,46
33904722 CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA 08336783000190 CELESC DISTRIBUICAO S.A 23349.001308/2016-11 158459264222025NE000018 EMPENHO PARA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA. CONTRATO 03/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO N. 23349.001308/2016-11. UNIDADE CONSUMIDORA: 19123278. R$1.651,66 1.651,66 1.651,66 1.651,66
158459264222025NE000019 EMPENHO PARA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA. CONTRATO 04/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO N. 23349.001308/2016-11. UNIDADE CONSUMIDORA: 12211775. R$825,83 825,83 825,83 825,83
23349.004549/2024-13 158459264222025NE000135 EMPENHO PARA TAXA COSIP. CONTRATO 193/2024. UC 12211775. PROCESSO: 23349.004549/2024-13. R$4.000,00 4.000,00 2.814,50 2.814,50
158459264222025NE000136 EMPENHO PARA TAXA COSIP. CONTRATO 194/2024. UC 19123278. PROCESSO: 23349.004549/2024-13. R$4.000,00 4.000,00 2.479,82 2.479,82
33909239 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 08336783000190 CELESC DISTRIBUICAO S.A 23349.001308/2016-11 158459264222025NE000003 EMPENHO PARA CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 04/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO: 23349.001308/2016-11. UC: 12211775. R$45.856,03 45.856,03 45.856,03 45.856,03
33909247 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 08336783000190 CELESC DISTRIBUICAO S.A 23349.001308/2016-11 158459264222025NE000001 EMPENHO PARA COSIP (CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA). CONTRATO 03/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO: 23349.001308/2016-11. UC: 19123278. R$1.651,66 1.651,66 1.651,66 1.651,66
158459264222025NE000002 DETALHAMENTO PARA EMPENHO PARA COSIP (CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA). CONTRATO 04/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO: 23349.001308/2016-11. UC: 12211775. R$1.651,66 1.651,66 1.651,66 1.651,66
44905191 OBRAS EM ANDAMENTO 44498589000175 PROMETAL CURITIBA LTDA 23349.000692/2025-17 158459264222025NE000216 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUCAO PARA FUNCIONAMENTO DA NOVA BIBLIOTECA DO CAMPUS ARAQUARI. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90319/2025. CONTRATO Nº 0168/2025. PROCESSO: 23349.000692/2025-17. TED Nº16221. R$499.991,09 499.991,09    
158459264222025NE000217 EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUCAO PARA FUNCIONAMENTO DA NOVA BIBLIOTECA DO CAMPUS ARAQUARI. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90319/2025. CONTRATO Nº 0168/2025. PROCESSO: 23349.000692/2025-17. R$75.012,99 75.012,99    
Total           4.776.875,45 3.144.685,44 3.093.111,47