Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas - STRICTU SENSU
Natureza Despesa Natureza Despesa Detalhada NE CCor NE CCor - Descrição Item Informação 29 31 34
DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
NE CCor - Favorecido Saldo - R$ (Item Informação) Saldo - R$ (Item Informação) Saldo - R$ (Item Informação)
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414 DIARIAS NO PAIS 158459264222025NE000057 EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE DIARIAS E PASSAGENS COM RECURSOS DO PPGPSA - PROGRAMA DE POS GRADUACAO EM SANIDADE ANIMAL, NO AMBITO DO IFC CAMPUS ARAQUARI, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. NAO SE APLICA Nº 03/2025. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 15.000,00 9.301,03 9.301,03
158459264222025NE000121 NAO SE APLICA Nº 06/2025 PARA PAGAMENTOS DE DIARIAS E PASSAGENS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM TECNOLOGIA E AMBIENTE - PPGTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO: 23349.002819/2025-32. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 10.000,00 1.072,77 1.072,77
Total       25.000,00 10.373,80 10.373,80
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 158459264222025NE000120 EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O CENTRO DE CUSTOS STRICTU SENSU RELATIVO AO EDITAL 35/2025 - ASSEG/GAB, DO CURSO PPGTA - SEIS MIL REAIS - PPGSA - TRES MIL REAIS - CF. MEMORANDO ELETRONICO 25/2025 - PROEPI. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA APRESENTACAO DE TRABALHOS. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 9.000,00 2.395,70 895,70
Total       9.000,00 2.395,70 895,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905243 EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE 158459264222025NE000137 EMPENHO DE SERVIDOR DE RACK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CF. MEM. 129/2024 - CTI/ARA. PREGAO SRP 90088/2024. ADESAO INTERNA 251/2024. PROCESSO 23349.0002242025-42. SETOR REQUISITANTE: CTI. FISCAIS: JOAO R. T. E CARINA L. DA S. GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. 0,00    
Total       0,00    
Total         34.000,00 12.769,50 11.269,50