Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas - STRICTU SENSU
Natureza Despesa Natureza Despesa Detalhada NE CCor NE CCor - Descrição Item Informação 29 31 34
DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
NE CCor - Favorecido Saldo - R$ (Item Informação) Saldo - R$ (Item Informação) Saldo - R$ (Item Informação)
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901414 DIARIAS NO PAIS 158459264222025NE000057 EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE DIARIAS E PASSAGENS COM RECURSOS DO PPGPSA - PROGRAMA DE POS GRADUACAO EM SANIDADE ANIMAL, NO AMBITO DO IFC CAMPUS ARAQUARI, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. NAO SE APLICA Nº 03/2025. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 18.000,00 15.959,87 15.959,87
158459264222025NE000121 NAO SE APLICA Nº 06/2025 PARA PAGAMENTOS DE DIARIAS E PASSAGENS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM TECNOLOGIA E AMBIENTE - PPGTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO: 23349.002819/2025-32. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 10.000,00 5.815,76 5.815,76
Total       28.000,00 21.775,63 21.775,63
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 158459264222025NE000120 EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O CENTRO DE CUSTOS STRICTU SENSU RELATIVO AO EDITAL 35/2025 - ASSEG/GAB, DO CURSO PPGTA - SEIS MIL REAIS - PPGSA - TRES MIL REAIS - CF. MEMORANDO ELETRONICO 25/2025 - PROEPI. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA APRESENTACAO DE TRABALHOS. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 9.000,00 5.245,70 2.395,70
Total       9.000,00 5.245,70 2.395,70
MATERIAL DE CONSUMO 33903018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO 158459264222025NE000218 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E HOSPITALARES PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI, COM RECURSO DO PPGTA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 52/2025 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 140/2025 - PREGAO ELETRONICO SRP N° 90037/2024. PROCESSO: 23349.003426/2025-46. FISCAL: ARISTILIANO B.B. GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 635,00    
158459264222025NE000219 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E HOSPITALARES PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI, COM RECURSO DO PPGTA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 52/2025 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 140/2025 - PREGAO ELETRONICO SRP N° 90037/2024. PROCESSO: 23349.003426/2025-46. FISCAL: ARISTILIANO B.B. FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 225,78    
158459264222025NE000220 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E HOSPITALARES PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI, COM RECURSO DO PPGTA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 52/2025 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 140/2025 - PREGAO ELETRONICO SRP N° 90037/2024. PROCESSO: 23349.003426/2025-46. FISCAL: ARISTILIANO B.B. ALC MORAES COMERCIAL LTDA. 201,64    
158459264222025NE000221 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E HOSPITALARES PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI, COM RECURSO DO PPGTA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 52/2025 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 140/2025 - PREGAO ELETRONICO SRP N° 90037/2024. PROCESSO: 23349.003426/2025-46. FISCAL: ARISTILIANO B.B. APLICAPET 39724032 PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTD 37,62    
158459264222025NE000222 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E HOSPITALARES PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI, COM RECURSO DO PPGTA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 52/2025 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 140/2025 - PREGAO ELETRONICO SRP N° 90037/2024. PROCESSO: 23349.003426/2025-46. FISCAL: ARISTILIANO B.B. FARMACIA DO CAMPO LTDA 128,62    
158459264222025NE000224 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E HOSPITALARES PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI, COM RECURSO DO PPGTA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 52/2025 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 140/2025 - PREGAO ELETRONICO SRP N° 90037/2024. PROCESSO: 23349.003426/2025-46. FISCAL: ARISTILIANO B.B. ATACADAO PET PARAISO LTDA 98,00    
33903035 MATERIAL LABORATORIAL 158459264222025NE000177 EMPENHO PARA AQUISICAO DE VIDRARIAS - MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC. ADESAO INTERNA N. 190/2025. PREGAO ELET. N. 90579/2024. PROCESSO N. 23349.004204/2025-41. CF. MEMO ELET. N. 4/2025 CCPGTA. REQUISITANTE: PPGTA. FISCAL: CARLOS E. N. M. A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR 1.814,29    
158459264222025NE000178 EMPENHO PARA AQUISICAO DE VIDRARIAS - MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC. ADESAO INTERNA N. 190/2025. PREGAO ELET. N. 90579/2024. PROCESSO N. 23349.004204/2025-41. CF. MEMO ELET. N. 4/2025 CCPGTA. REQUISITANTE: PPGTA. FISCAL: CARLOS E. N. M. PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA 950,20    
158459264222025NE000179 EMPENHO PARA AQUISICAO DE VIDRARIAS - MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC. ADESAO INTERNA N. 190/2025. PREGAO ELET. N. 90579/2024. PROCESSO N. 23349.004204/2025-41. CF. MEMO ELET. N. 1/2025 GRQUI/ARA. REQUISITANTE: PPGTA. FISCAL: ADALBERTO M. DA S. TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDA 2.206,61    
158459264222025NE000180 EMPENHO PARA AQUISICAO DE VIDRARIAS - MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC. ADESAO INTERNA N. 190/2025. PREGAO ELET. N. 90579/2024. PROCESSO N. 23349.004204/2025-41. CF. MEMO ELET. N. 1/2025 GRQUI/ARA. REQUISITANTE: PPGTA. FISCAL: ADALBERTO M. DA S. 32.346.844 CATIA REGINA NUNES DA SILVA 285,00    
33903036 MATERIAL HOSPITALAR 158459264222025NE000220 EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E HOSPITALARES PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI, COM RECURSO DO PPGTA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 52/2025 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 140/2025 - PREGAO ELETRONICO SRP N° 90037/2024. PROCESSO: 23349.003426/2025-46. FISCAL: ARISTILIANO B.B. ALC MORAES COMERCIAL LTDA. 32,26    
Total       6.615,02    
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33903948 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 158459264222025NE000154 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NO EVENTO FISH CONGRESS E FISH EXPO BRASIL 2025 PARA A SERVIDORA JAQUELINE INES ALVES DE ANDRADE, QUE ACONTECERA EM FOZ DO IGUACU/PR NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2025. HOLLUS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA 650,00    
33903996 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO 158459264222025NE000223 SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 09/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. INSCRICAO DA SERVIDORA JAQUELINE ANDRADE NO EVENTO AQUACIENCIA 2025, COM RECURSO DO PPGSA, CONFORME ORIENTACAO E AUTORIZACAO PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. SUPRIDO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO: 23349.004359/2025-87. ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO 600,00 600,00 600,00
Total       1.250,00 600,00 600,00
Total         44.865,02 27.621,33 24.771,33